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- 2021-11-15 发布于湖南
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招商证券 : 内部控制审计报告
招商证券股份有限公司
内部控制审计报告
天职深 SJ[2011]250-1 号
目 录
审计报告 1
2010 年度内部控制的自我评价报告 3
招商证券股份有限公司
董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告
一、董事会对内部控制报告真实性的声明
招商证券股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司” )董事会及全体董事保证本报告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承
担个别及连带责任。
建立、 健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。 本公司内部控制的目
标
是 :合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整 ,提高经
营效
率和效果 ,
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