库存商品盘点制度.pdfVIP

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库存商品盘点制度 一、盘点操作制度 一、总则 为加强库存商品的管理, 明确相关人员的保管责任, 避免公司的资产受到损失, 保证库 存商品的真实、准确、有效,确保帐实相符,特制订本制度。 二、盘点对象及范围 盘点对象为公司连锁范围内物流配送中心、 门店仓库、 门店营业厅存放商品; 范围包括 主机、配件、附件、残次机、赠品、样机、未配送商品。 三、盘点责任主体 公司财务管理中心是所有商品数据的最终确认者, 负责对整个公司商品盘点数据进行最 终核定, 还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘; 物流管理中心是所有商品实物保管的最 终责任主体,负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。 对库存商品的丢失、毁损,分公司 总经理是分公司的第一责任人并负直接管理责任, 物流管理中心负职能管理责任, 连锁地区 物流部门负直接责任; 门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人; 门店营业厅存放商品 由门店柜组长代为保管,对商品的丢失、毁损负直接责任。 四、盘点周期 1. 例行盘点 每月 25 日为固定盘点日,例行盘点不仅是商品管理的需要,同时也是仓管、台帐开展 自检自查的过程。 25 日营业结帐结束后开始盘点,逢法定节假日另行通知,原则上为每月 最后一周的周一或周二盘点。 2 . 其他事项盘点 1)供应商撤柜或由于销售方式的改变等,需按品牌、品类对应盘点。 2 )物流经理、门店经理、物流主任、物流主管、仓库主管、仓管员、柜长、台帐等与物 流相关人员离职或工作调动时应组织盘点, 并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后 进行。 3 )按需要对仓库或门店的抽盘 五、盘点人员分工 1 参加人员 1)物流配送中心:仓储科科长(或物流主任) 、 仓库主管、仓库保管员、台帐(或系统操 作员)、库工 2 )门店:门店经理(副经理) 、营业厅经理、财务人员(台帐、财务主管) 、柜组长、物流 主管、仓库保管员、营业员、库工 2 人员职责及分工 1) 领导小组:总部领导小组由财务总监、物流总监、审计监察委员会主任组成;分公司由 分公司总经理、物流部经理、财务部经理组成,并负责向公司领导小组汇报工作。 2) 各盘点单位管理人员 A、督查员:由物流管理中心或分公司派出至某盘点单位检查盘点工作,不是固定的成 员 B、总盘人:负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向分公司领导小组的通报 物流配送中心由仓储科科长(或物流主任)担任,门店由门店经理(副经理) 3)各具体盘点实施小组(必须由三人组成一个盘点小组) : A、盘点人:负责有顺序的唱报商品型号,由仓库保管员担任 B、记录人:负责盘点人唱报商品型号的记录工作,由仓库主管或柜组长担任 C、监盘人:负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号的一致 物流配送中心由台帐(或系统操作员)担任,门店由门店台帐担任。 六、盘点前准备工作 1. 各仓库保管员将商品按品类、品牌、型号整齐摆放; 2. 台帐(或系统操作员)将所有出入库单据录入电脑,财务部人员对数据进行确认; 3. 代管、残次商品(残次商品的电脑、手工保管帐必须建立)均单独堆放,与正常库存商品 分开; 4. 盘点开始后停止所有商品的进出库动作; 5. 总盘人安排好人员协助盘点、搬运工作; 6. 仓管员将手工帐上交财务人员。 七、盘点流程 (一)ERP系统 1. 盘点按品类进行组织盘点; 2. 盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上, 以便于将盘点数据腾 写在数据空白《盘点表》上; 3. 台帐(或系统操作员)必须将所有的单据处理完毕后再打印出实物《盘点表》 (格式附 后),只显示货品

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