- 0
- 0
- 约4.42千字
- 约 3页
- 2021-11-19 发布于浙江
- 举报
【摘要】 文章对我国企业内部控制规范体系的构成做了简要介绍, 并以前人研究的成果为依
据对我国企业内部控制规范体系从基本规范、应用指南、评价和审计指引三方面进行简要评
价。
【关键词】 内部控制; 规范体系; 评价
一、我国企业内部控制规范体系的构成
2010 年 4 月 26 日,财政部会同证监会、 审计署、 银监会、 保监会在北京联合发布了 《企
业内部控制规范配套指引》 。该配套指引由 21 项应用指引 (此次发布了 18 项,涉及银行、 证
券、保险等业务的 3 项指引暂未发布) 、《企业内部控制评价指引》与《企业内部控制审计指
引》 (两者以下合称为评价与审计指引)所组成,自 2011 年 1 月 1 日起首先在境内外同时上
市的公司施行, 自 2012 年 1 月 1 日起扩大到在上海证券交易所、 深圳证券交易所主板上市的
公司施行,并计划在上述施行公司的基础上,择机在中小板和创业板上市的公司中施行。同
时,鼓励非上市大中型企业提前执行。
《企业内部控制规范配套指
您可能关注的文档
最近下载
- 我的快乐寒假生活PPT主题班会课件.pptx VIP
- 2025年福建省中考数学试题(含标准答案及解析).pdf
- 毕业论文设计《碟式分离机设计》.doc VIP
- 二级注册计量师计量法律法规及综合知识(计量综合知识)模拟试卷10.doc VIP
- Think1 Unit3 知识清单及作业单.pdf VIP
- 规范《GB5085.3-1996-危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》.pdf VIP
- 含特殊药品复方制剂培训教材.ppt VIP
- 改革开放以来浙江省基层团建工作的发展.pdf VIP
- (高清版)DG∕TJ 08-2183-2015 城市道路养护维修作业安全技术规程.docx VIP
- IEC60335家用和类似用途电器的安全通用要求-1.pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)