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2021中小学校资产清查工作报告
2021中小学校资产清查工作报告1
依据《海南省国家税务局关于对固定资产进行清查的急迫通知》(琼国税发〔20xx〕235号)文件要求,我局对大局固定资产进行了一次全面清查,现将有关情况报告如下:
一、固定资产的基本情况
经过全面整理检查,截至20xx年9月30日,我局拥有固定资产合85元,具体情况如下:
(一)土地、房屋及构筑物类资产总建筑面积9697.18平方米,价款总78元。
(二)通用装备类资产总额3447143.52元,其中:台式计算机74台,金额363560元;便携式计算机26台,金额182542元;汽车类8辆,金额1254411元;打印机56台,金额213076元;空调装备41台,金额为220656元;扫描仪38部(包括手持扫描枪),金额104044元;摩托车34辆,金额20xx20元;电动自行车1辆,金额4550元。
(三)专用装备类资产总额44154.67元,其中:体育装备6台,金额37794.67元;其他专用装备1台,金额6360元。
(四)办公家具、用具类资产总额472741.88元,其中:文件柜3组,金额2150元;保险柜2个,金额11600元;厨房用具5套,金额7520元;沙发31套,金额69503元;台、桌类98张,金额205160元;椅凳类56张,金额31230元;其他固定资产3件,金额12372.88元。
二、整理检查的主要做法
(一)创立整理工作领导小组。为扎实展开此次固定资产整理检查工作,我局敏捷创立了以局长为组长、分管财务的局领导为副组长,办公室、信息中心、监察室等部门有关人员为成员的资产整理检查工作领导小组,并确定联合整理工作方案,保证整理工作有组织、有计划的展开。
(二)仔细核对相关账证。整理过程中,工作小组成员仔细检查各类固定资产登记卡、登记台账等账证资料,核对资产管理卡片与会计账簿,收集与资产整理有关的数据,按卡片、会计凭据、原始凭据有序规整,核实账、卡是否一致。
(三)扎实展开实地审核。为重点做好实物盘点工作,我局工作组的成员深刻各部门,逐一对照固定资产台账进行实物盘点,并依据实际情况对台账、卡片登记有出入的地方进行修改,对未做登记的固定资产进行补登记,保证帐实相符。
(四)审核资产管理制度落实情况。在整理过程中,我局重点对固定资产的购买、领用、移交和报废等工作进行自查,检查固定资产卡片是否准时制作,各部门、人员领用固定资产的手续是否完备,报废是否依据规定手续进行处理。
三、资产管理存在的问题
通过此次整理检查工作,我局进一步增强了固定资产的管理,同时也察觉了在管理中存在的问题:
(一)管理信息更新不准时。主要是人员岗位变化时,有的部门未能实行移交手续或准时告诉资产管理部门,引起资产卡片信息更新不准时。
(二)资产调拨手续不完备。主要为省局与我局之间调拨资产的口子多,调拨手续不完备,引起部分资产部无法登记入账,轻易造成资产管理上的漏洞。
(三)资产报废处置不准时。由于固定资产管理员变换较频,前后工作脱节,引起很多到达报废年限标准或严重损害且无修复价值的固定资产,没有准时处置,致使我局资产账面价值大,但资产实际应用率不高。
四、下一步管理措施
(一)进一步建立和完善固定资产管理制度。针对目前固定资产管理中存在的问题,制定、完善相应的管理制度,建立应用台账,进一步确定相关部门和人员的管理职责;加大对闲置房产的管理力度,定期展开巡查与清扫工作,谨防出现安全隐患。
(二)增强固定资产的跟踪管理。准时掌握固定资产的存量、增量以及入账情况,仔细做好资产登记管理工作,定期对资产进行盘点,核对账、卡、物,保证账账、账卡、账物相符。
(三)准时处置报废资产。依据整理检查结果,对到达应用年限标准且损毁无用的资产,严格实行资产报废审批手续,依法依规进行处置,进一步提高资产应用效率。
2021中小学校资产清查工作报告2 学校在科技楼第六会议室召开了20xx年资产清查工作动员大会。会议由院长助理、办公室主任史伟奇主持,院领导林少菊、谢军、陈庆祥出席会议,校属各二级机构一把手、部门资产管理员(内勤兼)及校资产清查处公室成员参加了会议。
会上,国资处处长胡晓光同志宣读了《湖南警察学院20xx年国有资产清查工作方案》(湘警院通《20xx》19号),就资产清查工作的目的、内容、步骤及要求等方面作出了部署安排。随后,副院长谢军同志作了动员报告,要求校属各部门要高度重视本次资产清查工作,不能存半点搪塞应付的想法;要细心组织,保证6月初按时保质完成汇总上报工作;要严
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