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- 2021-11-29 发布于山东
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农商行年度审计工作计划方案模板样本.doc
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农商行年度审计工作计划
为进一步规范审计工作程序和行为,增强审计工作管理,
充足发挥审计监察作用, 保证 ** 农商银行内审工作有计划、 有步
骤地展开,提高审计工作质量和效率,依据《 ***** 金融机构内
部审计工作基本制度 (试行)》、《 ***** 机构稽核工作规范 (试行)》和《 *** 乡村商业银行 **** 年工作的建议》等的要求,联合 **** 乡村商业银行(以下简称本行)审计稽核工作实质,特拟订本行
年度审计工作计划:一、年度目标
依照《 **** 乡村商业银行 *** 年度工作的建议》 ,牢牢环绕一
季度工作指导思想和发展规划展开内部审计工作, *** 年内部审计要点将由合规性审计转向风险性审计和效益审计。 一是以风险为导向,组织对本行总部同级部及分支机构的现场和非现场审
计;二是在权限范围内展开中高层管理人员履(离)职审计和重要岗位人员离岗审计; 三是对本行展开经济效益审计和内部控制评论;四是展开后续审计,监察整顿落真相况。
二、内部审计工作计划内容
(一)立足惯例序时审计增强风险防备
年度将连续坚持内部审计人员双人检查制度和内部审计
回避制度, 计划整年展开不低于一次惯例稽核检查, 对全辖分支机构的各项业务进行全面序时性审计
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