- 7
- 0
- 约2.11千字
- 约 4页
- 2021-12-07 发布于湖南
- 举报
内审部门职责及流程
一、内部审计部门职责
1、根据董事会要求对集团及下属公司进行专项审计 ;
2、对集团各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的
会计资料及其她有关经济资料 ,以及所反映的财务收支及有关的经济
活动的合法性、合规性、真实性与完整性进行审计 ;
3、对集团及下属公司或部门的内部控制情况进行监督、检查 ,客观地
反映实际情况 ,并通过这种自我约束性的检查 ,促进本部门、本单位建
立、健全内部控制制度 ;
4、监控财产的安全 ,促进部门、单位财产物资的保值增值。过对财产
物资的经常性监督、检查 ,及时地发现问题 ,指出财产物资管理中的漏
洞 ,并提出意见与建议 ,以促进或提醒有关部门加强财产物资管理 ,努
力保
您可能关注的文档
最近下载
- 初中化学 00-1-20号元素默写纸.docx VIP
- 司法考试笔试历年真题答案汇总.docx VIP
- 一年级开学魔法口令 2026-8-16 191614 1.pptx VIP
- 2026年广东中考(语文)真题试卷含答案.docx
- 江西省水利水电工程设计概(估)算编制规定(2022年版).docx
- 企业综合文秘岗招聘考核试题(含详细答案解析).docx VIP
- 12J814 汽车库、修车库、停车场设计防火规范-图示.pdf VIP
- (人教版)数学二年级上册计算题“天天练”习题卡,含100份题组.pdf
- 【2026版】仁爱科普版八年级英语上册教学工作计划(含进度表).docx VIP
- 抗滑桩专项施工方案(标准版).docx VIP
原创力文档

文档评论(0)