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2022年度55001-2014资产管理体系合规性评价报告
评审年度
2022年度
评价时间
2022年02月11日
评审团队成员
人力资源部、财务部、PMC部、生产部、总经办、管理者代表
评价目的
为了确认公司ISO55001:2014,资产管理管理体系法律法规及其他要求的遵循情况,保证体系运行符合法律法规及其他要求,规避法律风险,根据标准和公司体系文件要求,组织开展合规性评价工作。
评价范围
公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。
公司面临的ISO55001-2014资产管理所涉及所有有关因素。
评价依据
1、ISO55001:2014标准;
2、公司体系文件;
3、相关法律法规和标准。
评价内容
国家法律、法规及相关标准的要求
公司经验运作的全过程基本遵守国家法律、法规及相关标准的要求
国家有关资产管理的规定
公司一直以来严格遵守国家有关资产管理方面的规定
法律法规的变化适时调整
公司每年由专门人员定期评价法律法规的变化及时进行调整,并由专门人员对实时的法律法规的更新进行管理。
ISO55001-2014资产管理体系标准、资产管理管理手册及有关程序文件的执行情况
公司严格按照ISO55001-2014资产管理体系标准及公司的资产管理手册及有关程序文件的要求执行,期间按要求进行内部审核及管理评审,2021年度的外审顺利通过继续保持证书。
个人及单位的投诉情况
2021年1月至今无任何个人及单位投诉。
合规性的评价分析
对于合规性评价分析所确定的薄弱环节,公司将制定改进措施,以持续改进公司的资产管理绩效
不符合及纠正措施
对在合规性证据收集过程中发现的不符合,各项目均能够及时组织原因分析,立即制定措施和组织实施纠正,通过对纠正结果的考核,表明纠正措施制订是适宜的,执行结果是有效的。
资产管理体系的绩效持续改进
按照资产管理体系的总目标及各部门的分目标按要求进行测量,2021年1月至今均达成目标。
评价结论
我公司没有违反国家法律、法规及相关标准,严格遵守国家有关资产管理方面的规定,密切关注法律法规的变化,并适时调整,严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规,无个人或单位投诉等,对于合规性评价分析所确定的薄弱环节,公司将制定改进措施,以持续改进公司的资产管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合,各项目均能够及时组织原因分析,立即制定措施和组织实施纠正,通过对纠正结果的考核,表明纠正措施制订是适宜的,执行结果是有效的。对公司的资产管理水平的提高起到了明显的促进作用。
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