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惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司
废品控制存储工作程序
文件编号
QM-73
版本号
1.0
编制日期
2019.3.16
生效日期
2019.3.16
制定
QA经理:尹胜福
审核
总经理:罗燕平
批准
总经理:罗燕平
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惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司
惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司
程序文件
废品控制存储工作程序
0目的
提供如何对公司生产产生的废品进行处理的办法。
2.0 范围
该程序文件适用于公司内部所有生产产生的废品(含成品和半成品)和批准报废并由公司承担费用的零部件。
3.0 定义
废品:由于不合适的设备调整或员工不恰当的操作或不合格的原材料所引起的半成品或成品失效,经分析后不能继续使用或作为合格成品出售,在经合适的程序批准后由公司承担相应损失的不合格半成品和成品。
4.0 涉及部门
4.1 生产部/品管部/采购部/销售部
5.0 程序
5.1 本程序是对《不合格品控制》的补充。进一步规范如何报废不合格品和再回收利用不合格品。
5.2 一般各生产车间工位出现不良品,由操作工按不良品的分类标准对不良品进行分类,送入待处理区,由各车间主管负责整理,安排专人每天前往处理区查验,在按不合格品控制程序,由操作员在下班时负责一次性将清理的当班废品送入废品仓(当日清完)。
5.3 废品存放指定:成品、半成品的存放地点由行政部指定;零配件的存放地点由采购部指定。在指定的废品区,成品和其他半成品必须分开存放。
5.4 在操作中,如质检员判定意见不同时,由品管部经理复审,并签字确认,交生产部经理审核,并签字确认。如果数量较大或情况特殊时必须经总经理审核。
5.5 对于判定报废的半成品、成品,在生产车间时,必须和其他需要进一步判断的产品/半成品分开存放,区域需要有明确的标识;然后按本程序的要求办好手续后,在适当的时间或下班时由操作员送入废品仓。所有废品都必须是已经按《不合格品控制程序》批准的执行。
5.6 对车间发现的供应商配件不合格或由供应商的不合格配件造成公司产品或半成品不合格的,必须报请上级进行处理由供应商承担相应责任。
5.7 废品记录
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