会计师事务所的实习报告.docxVIP

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会计师事务所的实习报告 xx年x月xx日,在宁波威远会计师事务所为期两周的实习于今天告一段落,在这段时间里,我主要进行了如下内容的实践工作。 一从会计师那里了解审计程序和审计工作底稿的编制 由于7、8月份是报表审计工作的淡季,年报审计工作一般已经结束,半年报的审计业务较少,因此在实习期间未曾实际经历报表的审计工作。但通过与注册会计师们的交谈及对审计工作底稿的翻阅,我对审计业务的过程有了一个更具体更深刻的认识。 二、 在实践中,审计业务的程序如下: (一)准备阶段 1.安排审核任务,选择审核员,组建项目审核小组,确定项目负责人。 2、审计前,提前和被审计单位沟通交流,提出审计时须准备的资料。 出门前一天,我会先打电话联系该单位,询问该单位的会计和记账情况,以便他们准备第二天需要的信息,并准备审计现场。 3、由被审计单位事先提供有关资料。 审计材料一般包括营业执照、税务凭证、验资报告、上一年度审计报告、企业所得税申报表草案、企业总账、往来账户、资产负债表、原始凭证、记账凭证等,均应取得原始凭证,副本或原件应在后续程序中存档。 4、制定审计工作方案,并由负责人分配任务。 (二) 实施阶段 1、召开审计准备会议,明确审计意图。 在审计日,即审计前,公司审计组负责人将召开会议,使所有成员了解审计目的和审计中需要注意的问题。 2、与被审计单位管理层,财务人员及其它相关人员沟通,了解企业总体环境及内部控制情况。 3.检查、评估和讨论公司内部控制制度,确定财务报告级别和识别级别的风险,并根据风险判断制定进一步的审计程序。 通过在公司审计,发现公司中存在的问题,小组成员讨论公司的内部控制问题,进而在容易出现问题的地方给予更多的关注。 四、被审计单位查阅有关文件、会计资料,检查会计凭证、账簿、报表及其反映的经济活动,应当配合审计机关的工作,并提供必要的工作条件。 对应资产负债表和利润表上发生的各科目,逐项进行审计。对有问题的科目,可查阅公司明细账,原始凭证,并要求公司提供有关证明文件等。 5.按要求做好审计记录,准备审计工作底稿,对需要进一步核实的问题及时调查取证。 对于需要获得完整,适当的审计证据以得出审计结论的科目,进行现场盘点,向相关业务单位及银行,国家机关函证,根据实质性程序的情况对相关认定进行评估。 审计草案应当按照所得税审计草案要求的格式和内容编制,确保审计草案的完整性和清晰性。证据必须充分。 (三)审计报告阶段 1.分析、整理、审核审计工作底稿。 由于事务所的审计客户所里的客户一般都是账比较简单的,所以一天都能够审完。回到所里再分析、整理工作底稿。 2.撰写审计报告初稿,提交讨论,审核后定稿。 通过审计底稿,写审计报告初稿。并且经过三级复核。 3.审计报告初稿应送交被审计单位征求意见。被审计单位有异议的,应当立即通知被审计单位。 所里初稿定了时,要就初稿内容征求被审单位意见,如果被审单位有意见时,双方即时协调。 4.审核组应对被审核方反馈的意见进行进一步审核和澄清,并经讨论后对审核报告进行修订。 审计小组综合被审单位意见,对审计底稿进行再一次审查。 5.审计报告的出具应当遵循客观、公正、实事求是的原则。同时提交院领导审批,交受审核方签字。 6、对审计结果的落实情况进行回访、后续审计。 7.审计项目完成后,对相关项目档案进行汇总整理,移交档案室统一归档管理。 审计结束,则所有资料归档案室统一管理。

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