浅议内部审计在企业财务控制中的作用.pdfVIP

浅议内部审计在企业财务控制中的作用.pdf

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
浅议内部审计在企业财务控制中的作用 内部审计与财务控制的关系十分密切,这两者之间是互 相影响、相互补充、共同前进的.内部审计是企业财务控制的 重要环节,内部审计的内容是以财务控制的内容为基础的, 在财务控制的基础上内部审计对企业的财务进行评估与监 督,协助企业的管理层监督财务的管理者规范管理活动,促 进企业的财务控制不断发展完善,同时对财务中出现的问题 提出完善的建议。反过来,企业良好的财务控制也有利于促 进内部审计的发展.内部审计作为企业财务控制的重要手段 之一,其目的在于增加价值和改进组织的经营,通过系统化的 方法去评价和改进财务风险、财务控制以及管理过程

文档评论(0)

156****6665 + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体宁阳琛宝网络工作室
IP属地北京
统一社会信用代码/组织机构代码
92370921MAC3KMQ57G

1亿VIP精品文档

相关文档