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- 2022-04-03 发布于上海
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企业财务内部控制评价指标计分标准
评价
文件文号分是否建立资金收付结算制度10
文件文号
分
是否建立资金收付结算制度
10
是否建立货币资金岗位责任制度
10
财 务 内
是否建立资金收付授权审批制度
10
部 控 制
是否建立票据购买、领用、保管和管理制度
10
设 计 的
是否建立印鉴管理、使用办法
10
健 全 性
是否建立资金预算及其调整、执行情况分析制度
10
和 合 理
是否建立保险箱钥匙及密码保管、交接管理制度
10
性(满分
是否建立银行账户管理制度
10
100 分)
否建立岗位定期抡换制度
10
是否设置审计委员会或内部审计部门定期或不定期进行监督
10
检查
是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象
6
财 务 内
货币资金支出的授权批准手续是否健全
6
部 控 制
是否存在越权审批行为
6
的 执 行
是否定期对经办货币资金人员进行岗位抡换
10
情况(满
是否存在未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接
分 100
10
触货币资金
分)
*是否存在小金库、账外资金
制度名称或 满
货 币
资 金
( 满 分
200
分)
评价
序号 项目 计分标准指标
是否定期和不定期进行现金盘点、核对银行账户
实行网上交易、电子支付等方式办理货币资金支付业务的公 司,是否与承办银行签订网上银行操作协议,明确双方在资 金安全方面的责任与义务、交易范围等
是否遵守《现金管理暂行条例》和《支付结算办法》
是否按照国家统一的会计制度的规定对现金、银行存款和其 他货币资金进行核算和报告
是否编列印章清册并不定时盘点
是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象 需要加盖公司印鉴的是否经审核批准
票据的购买、领用、保管手续是否健全作废支票是否注销或顺号保存
是否有明确的监督检查机构或人员,定期和不定期地进行检 查
监督检查部门是否对业务规程的执行情况保留完整的检查、 复核记录
*监督检查人员是否及时发现、纠正执行过程出现的错报漏
制度名称或 满
文件文号 分
10
6
6
10
2
4
4
5
5
3
3
报;检查出问题的落实是否有检查或反馈意见 4
*测试期间内是否发生舞弊或货币资金损失事项
应 收 财 务 内 是否建立应收账款和预付账款授权审批程序 15
序号
评价
指标和 预
项目
部 控 制
计分标准
是否建立应收账款和预付账款的岗位责任制度和日常管理制
制度名称或
文件文号
满
分
15
付 款
设 计 的
度(账龄分析和催收制度)
项(满
健 全 性
是否建立应收账款和预付账款结算管理制度
15
分 200
和 合 理
是否建立坏账损失的确认审批与核销制度
15
分)
性(满分
是否建立应收账款和预付账款的岗位抡换制度
15
100 分)
是否建立应收账款和预付账款的预算管理和定期分析制度
10
是否设置审计委员会或内部审计部门定期或不定期进行监督
15
检查
是否存在应收和预付款项业务不相容职务混岗的现象
8
应收和预付款项发生及处置的授权批准手续是否健全
7
是否存在越权审批行为
7
财 务 内
是否按照客户情况结合账龄对应收款项实施分类管理并采取
7
部 控 制
有效手段催收
的 执 行
以银行存款结算的应收账款和预付账款是否直接汇入指定的
7
情况(满
银行账户
分 100
收款部门是否与财务部门进行应收账款定期核对
7
分)
是否定期对应收账款和预付账款进行分析并将结果向管理部
7
门汇报
逾期未收回的款项是否分析原因并查明原因
7
坏账损失的审批、核销和后续转回是否符合规定
7
评价
序号 项目 计分标准指标
应收票据的受理范围和审查、贴现是否经由保管票据以外的 主管人员的书面批准
是否定期与往来客户通过函证等方式,核对应收账款和预收 账款
是否按照国家统一的会计制度的规定对应收账款和预付账款 进行核算和报告
是否有明确的监督检查机构或人员,定期和不定期地进行检 查
监督检查部门是否对业务规程的执行情况保留完整的检查、 复核记录
监督检查人员是否及时发现、纠正执行过程出现的错报漏报; 检查出问题的落实是否有检查或反馈意见
制度名称或 满
文件文号 分
7
7
7
7
4
4
*测试期间内是否发生舞弊或应收账款和预付账款损失事项
是否建立存货管理或储存办法、工作手册 10
是否建立存货业务的授权批准制度或工作手册 10
存 货
( 满 分
200
分)
财 务 内部 控 制设 计 的健 全 性
仓储、保管部门是否建立岗位责任制和定期岗位抡换制度 10
是否建立存货的分类管理制度 10
是否建立存货的防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施,
10
并建立相应的责任追究机制
是否建立存货清查盘点制度 10
评价
序号 项目 计分标准指标
制度名称或 满
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