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- 2022-04-06 发布于江苏
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集团公司内部审计制度
第1章 总则
第 1 条 为了规范集团公司的经营管理,加强内部控制与审计监督,保障
公司财产物资的安全、完整,保证经营目标的顺利实现,为公司各级管理部门使
用客观、真实、有效的经营管理信息提供合理保障,保证各部门、各单位的经营
活动按照集团公司的经营方针、政策进行,降低经营管理风险,提高绩效。根据
《审计法》、《内部审计准则》及集团公司的基本管理制度等外部法律、法规和内
部规章制定本制度。
第 2 条 内部审计是公司内部进行的一种独立的
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