集团公司内部审计制度(new).pdfVIP

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  • 2022-04-06 发布于江苏
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集团公司内部审计制度 第1章 总则 第 1 条 为了规范集团公司的经营管理,加强内部控制与审计监督,保障 公司财产物资的安全、完整,保证经营目标的顺利实现,为公司各级管理部门使 用客观、真实、有效的经营管理信息提供合理保障,保证各部门、各单位的经营 活动按照集团公司的经营方针、政策进行,降低经营管理风险,提高绩效。根据 《审计法》、《内部审计准则》及集团公司的基本管理制度等外部法律、法规和内 部规章制定本制度。 第 2 条 内部审计是公司内部进行的一种独立的

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