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GC/ZM.C-4.0-2009 程序文件 编号: GCJD-CX-04 版次: C/0 合同控制程序 生效日期:2009.03.20 页码: PAGE 6/4 1目的 为确保合同(或协议,以下简称合同)符合相关法律法规和规范要求,使合同双方对合同的内容理解一致,合同条款明确、公平、公正,能在第一时间正确解决问题,最好地满足顾客需求。 2范围 适用于本公司所有产品(工程)合同。 3职责 3.1工程部负责评审合同综合条款,技术协议,验收交付等条款。 3.2综合部负责评审合同单价、总价、付款方式、结算办法等条款。 3.3分管副总负责监控3.1、3.2全过程。 4工作程序 4.1合同评审前期工作:项目主办人员组织招投标(询价)工作并编制标书合同及有关材料(详见采购控制程序)报工程部。 4.2工程技术部 4.2.1工程部主管人员仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件,重点审核以下内容: 4.2.1.1采购类合同证照类齐全性:营业执照、经营许可证、资质证书、进攀许可证(若存在)、准用证等与其许可相适应的各类证照有效。 4.2.1.2质量标准符合性:合同应明确产品国家(行业)颁布的质量标准、验收规范等。 4.2.1.3经济类条款符合性:数量、规格、奖罚等条款是否符合。 4.2.1.4法律法规符合性:合同内容应在法律法规允许范围之内。 4.2.1.5技术条款符合现行规范、可行。 4.2.1.6时间:符合科学规律及满足 4.2.1.7廉政管理规定符合性。 4.2.2工程主管人员评审完毕后填写《钢城机电公司合同(协议)审批表》,签署意见后报部长审核签字,移交综合管理部。 4.3综合管理部:综合部负责审核以下内容。 4.3.1经济类:单价、总价、付款方式、奖罚。 4.3.1.1工程施工合同: ●审核合同是否符合原招投标文件内容。 ●审核合同价是否正确。如果是零星工程,应编制预算,双方核对,确定合同价。 ●审核是否符合《招投标管理程序》。 ●送分管副总审批。 4.3.1.2工程设计合同: ●审核设计合同是否符合设计招投标或委托内容。 ●审核合同中设计取费的正确性。 ●审核是否符合《招投标管理程序》。 ●送分管副总审批。 4.3.1.3材料设备采购合同: ●审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。 ●审核合同价是否合理、正确。 ●送分管副总审批。 4.3.2审核合同廉政管理规定符合性。 4.4分管副总:分管副总负责复核4.2—4.3所述内容。 4.5整改:4.2—4.4评审任一环节中若出现不合格项,应退回主办人员整改,或重新编制合同,或补齐材料,或补签协议等等,直至符合本程序要求。 4.6总结 4.6.1每个合同履行结束后一个月内,工程部部长会同综合部部长负责组织合同履行总结,并填写《?????? 合同履行总结表》,其中应包含以下内容: 4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。 4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。 4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。 4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。 4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。 4.6.1.6经验教训。 4.6.2《??????? 合同履行总结表》完成后一周内报分管副总阅后存档并通报相关人员。 5相关文件 5.1《中华人民共和国经济合同法》 5.2《 施工验收规范》 5.3《招投标管理程序》 6相关记录 6.1《钢城机电公司合同(协议)会签表》 6.2《合同》 6.3《标书》 6.4《?????? 合同履行总结》 合同汇签表 编号:GCJD-CX-04-R01 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 办公室 技术部 质安部 制作车间 综合部 安装车间 劳财部 合同履行总结表 编号:GCJD-CX-04-R02 序号 合同内容 符 合 性 备注 质量 符合 稍高 稍低 过高 过低 时间 符合 稍长 稍短 过长 过短 规格 符合 不符合 严重不符合 数量 符合 不符合 严重不符合 单价 合理 不合理 严重不合理 总价 合理 不合理 严重不合理 付款方式 好 一般 有问题 罚则 合理 不合理 严重不合理 说明:符合项划√,其它项有利我方划+、不利我方划-。 填表: 时间: 合 同 号: 签订日期: 签约地点: 货 物 买 卖 合 同 甲方:新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 乙方: 根据《中华

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