新版全套GJB9001程序文件 .pdf

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新版全套GJB9001程序文件 目录 文件控制程序 3 记录控制程序 11 公司各部门及各级人员质量职责 15 管理评审控制程序 22 人力资源控制程序 26 基础设施、工作环境控制程序 30 质量信息管理程序 36 质量计划控制程序 40 与顾客有关过程控制程序 42 新产品试制过程控制程序 49 首件鉴定控制程序 52 采购控制程序 55 生产过程控制程序 61 标识与可追溯性控制程序 65 顾客财产控制程序 69 监视和测量设备控制程序 71 技术状态管理控制程序 74 顾客满意度测量控制程序 78 内部质量体系审核控制程序 81 产品的监视和测量控制程序 84 不合格品控制程序 88 数据分析控制程序 91 纠正和预防措施控制程序 95 XXXXXXXX 有限公司 文件编号: 文件控制程序 质量管理体系程序文件 版本号:A/0 页码:3 / 101 1 目的 对质量管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用的文件为有效版本。 2 范围 本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。 3.2 管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。 3.3 综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订;负责公司文件的管理、发放、回 收及组织现有体系文件的定期评审。 3.4 技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。并参与现有体系文件的 定期评审。 3.5 生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。 4 工作程序 4.1质量体系管理文件分类 公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。 4.1.1 质量文件 a)质量手册; b)程序文件。 4.1.2管理文件 a)规章制度 b)报告类 c)通知类 d)纪要类 4.1.3 技术文件 a) 产品技术标准等; b) 产品图样; c) 工艺文件; XXXXXXXX有限公司 文件编号: 文件控制程序 质量管理体系程序文件 版本号:A/0 页码:4 / 101 d) 作业指导书、规范或规程。 4.1.4 外来文件 a) 法律法规; b) 产品的国家标准、行业标准; c) 供方提供的文件。 4.1.5 记录 证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。 4.2文件编号 4.2.1质量文件编号 4.2.1.1 质量手册编号:Q/YL.QM-01-XXXX 注:“Q”-- 企业标准代号; “YL”-- 公司名称代号; “QM”-- 质量手册代号; “01”-- 顺序号; “XXXX”-- 年份代号。 4.2.1.2 程序文件编号:Q/YL.QP-XX-XXXX 注:“Q”-- 企业标准代号; “YL”-- 公司名称代号; “QP”—程序文件代号; “XX”—顺序号,从01开始依序编号; “XXXX”-- 年份代号。 4.2.2 管理文件编号:Q/YL-GXX-XX-XXXX 注:“Q”-- 企业标准代号; “YL”-- 公司名称代号; “GXX”—G表示管理

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