20XX年公司内部审计报告.docxVIP

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审计报告 一、背景情况 根据审计计划的安排,从20XX年5月11号起至20XX年8月上旬,对XXXX 与XXXX(以下简称“XXXX”、“XXXX”)的进行了全面审计,本次的审计目的:查 错规弊,规范内部控制;防范风险;清查梳理历史帐务。本次的审计范围:2003 年-2005年XXXX、XXXX所发生的经济业务。主要涉及的内容:货币资金、采购 与付款、工程项目、固定资产、成本费用、往来款,其中以货币资金、固定资产、 成本费用、往来款为重点。 二、审计实施情况 第一周主要通过询问同事和查找资料了解大体的经营情况,结合服务企业现 金收支频繁、业务循环较简单的经营特点,确定审计实施方式:按金额重要性

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