- 14
- 0
- 约小于1千字
- 约 2页
- 2022-05-28 发布于北京
- 举报
上市公司审计委员会职责
职责:
提议聘请或更换外部审计机构,监督公司内部审计制度及实施,
负责内部审计与外部审计之间的沟通,审核公司已经外部审计的财务
信息及披露,审查公司的内部审计。
人员组成:
审计委员会董事会下设非常设机构,由董事构成,且多数成员为
独立董事,按照上市要求,独立董事中至少一人为财务专家,委员会
召集人为独立董事,审计委员会管辖公司内部审计部,目前我公司审
计委员会主要行使审计部职能。
内部审计委员会(审计部)部门职能的意见:
1、 内部审计部门的工作重点与外部审计部门不同,上市公司内部审
您可能关注的文档
最近下载
- 蓝色精美简约风网页设计师个人简历通用Word模板.docx VIP
- YS∕T 649-2018 铜及铜合金挤制棒.pdf
- 2016河南省建筑定额电子版excel版.pdf VIP
- 车辆实时位置查询解决方案.docx VIP
- 上汽通用别克-威朗-产品使用说明书-15S 自动进取型 18MY-SGM7152DAAB-2018年款上汽通用别克威朗用户手册1.pdf VIP
- Panasonic松下电梯门机AAD03040D-OL调试资料.pdf
- 【精选】中国人文地理综合区划_方创琳_刘海猛.pdf VIP
- 重难点04 隐圆模型(定义型、直角型、等弦对等角、四点共圆)-2025年中考数学答题技巧与模板构建(全国通用)(解析版).docx VIP
- 红色场馆育人赋能大中小学思政课实践教学一体化建设路径研究.docx VIP
- 人教版九年级数学上册专题04圆中的重要模型-四点共圆模型(原卷版+解析).docx VIP
原创力文档

文档评论(0)