- 1
- 0
- 约1.02万字
- 约 14页
- 2022-06-13 发布于广东
- 举报
内部审计与内部控制关系分析(审计资料)
文档信息
:
文档作为关于“经济、贸易或财会”中“稽查与征管或审计”的参考范文,为解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容素材摘取等相关工作提供支持。正文8124字,doc格式,可编辑。质优实惠,欢迎下载!
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:内部审计与内部控制关系分析 1
(一)内部审计的产生与发展 2
(二)内部控制的产生与发展 2
(一)内部审计是内部控制的组成部分 3
(二)内部审计在内部控制中的定位 4
(一)参与内部控制的风险评估 5
(二)参与内部控制的设计 5
(三)监督内部控制的运行 6
(四)评价内部控制的有效性 7
文2:内部审计在内部控制中的作用 7
1 内部审计在内部控制中的作用 7
第三步,实施符合性测试。符合性测试的重点是通过检查控制 12
参考文摘引言: 12
原创性声明(模板) 13
文章致谢(模板) 13
正文
内部审计与内部控制关系分析(审计资料)
文1:内部审计与内部控制关系分析
内部审计与内部控制的产生与发展
(一)内部审计的产生与发展
19世纪末20世纪初,资本主义进入垄断阶段。在少数发达的资本主义国家里,一些大型股份企业为了开拓垄断资本利润的新来源纷纷将过
您可能关注的文档
- 新形势下内部审计工作的转变(审计资料).doc
- 常见贪污手段及其审计方法(审计资料).doc
- 浅析应收账款审计(审计资料).doc
- 风险导向内部审计模式下内审的变化及对策(审计资料).doc
- 刍议环境审计与企业可持续发展(审计资料).doc
- 传统风险导向审计和现代风险导向审计风险评估策略比较研究(审计资料).doc
- 环境绩效审计与财务绩效审计比较研究(审计资料).doc
- 隐藏在0背后的陷阱(审计资料).doc
- 对编制合并财务报表基本理论的探讨(审计资料).doc
- 网络经济下的审计风险模型重构(审计资料).doc
- 广西南宁市第二中学2025-2026学年八年级下学期开学收心自测英语试卷(含解析).docx
- 广西南宁市武鸣区武鸣高级中学等校2026年高考模拟信息卷数学试题(含解析).docx
- 广西壮族自治区崇左市江州区2025-2026学年八年级上学期期末语文试题(含解析).docx
- 广西壮族自治区防城港市防城区2025—2026学年八年级上学期期末地理试题(含解析).docx
- 部编版一年级下册语文第五单元培优卷A卷(含答案).docx
- 福建省厦门海沧实验中学2025-2026学年高二上学期期末地理试题(含解析).docx
- 甘肃省天水市甘谷县模范初级中学2025-2026学年九年级数学下学期第一次检测考试试题(含解析).docx
- 甘肃省武威市凉州区爱华育新学校2025-2026学年九年级上学期12月月考英语试题(解析版).docx
- 甘肃张掖市2025--2026学年下学期九年级数学阶段反馈试卷(含解析).docx
- 广东惠州博罗县2025-2026学年九年级上学期阶段诊断历史试卷(含解析).docx
原创力文档

文档评论(0)