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XXX质量检测有限责任公司
不符合报告
表格编号:XX
责任部门
责 任 人
不符合事实描述:
违反司资质认定评审准则条款:
违反管理体系文件条款 :
发现人员: 日期:
严重性评价
□ 严重不符合 □ 一般不符合 □ 轻微不符合
技术主管: 日期:
原因分析
发生不符合的原因:
分析人: 时期:
纠正/纠正措施计划
责任部门负责人: 日期:
评价意见
1、 □同意。 □不同意,重新分析,并制订计划。
2、 □须采取纠正措施。 □暂不须采取纠正措施。
3、 □须暂停检验检测。 □可继续检验检测。
4、 □影响到客户,须通知。 □无影响,不须通知客户。
技术主管: 日期:
纠正/纠正措施计划完成情况及效果验证
验证人: 日期:
可否恢复检验检测工作:(如已暂停)
技术主管: 日期:
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