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流程
步骤
流程图
相关单位
相关表单
责任人
《物料需求计划》
依据封(签)样产品和检验规范进行检验
《交期延迟通知》
生产部
《检验记录表》
生产部/营销部/品质管理部
总经理/生产部主管/生产文员
生产主管/生产文员
行政管理部主管/采购员/供应商
品质管理部/品检员
采购部
委外加工管理流程
《周生产计划》
生产文员依据生产订单结合现有人/机/料/法/环等生产能力制订《周生产计划》。
生产文员《物料需求计划》及公司产能情况提出委外加工申请.
依据BOM表《生产订单》《周生产计划》交期评估编制《物料需求计划》.
生产主管/生产文员
行政管理部主管/采购文员
1、采购文员寻找合适的供应厂商;2、采购及品质管理部共同对合适的供应厂商进行评估考察.
采购文员挑选合格的供应厂商进行报价、定价、议价。
总经理/行政管理部主管/采购文员
《协力厂商评估表》
《报价单》
1、依据《委外加工申请》,评估采购到货日期;2、编制《委外加工合同》下达给供应商。
《委外加工领料单》
生产文员编制《委外加工领料单》通知仓库备料。
生产文员
仓管员依据《委外加工领料单》进行备料。
仓管员
供应商/仓库
供应厂商根据委外加工合同要求到仓库领料
供应商负责人/仓管员
生产部/采购部
采购部/品质部
仓库
供应商/仓库
采购部/生产文员
品质管理部
生产部/营销部
说 明
采购文员与生产文员定时对委外加工物料进行跟催。
采购文员/生产文员
《委外加工进度跟催表》
仓管员依据供应商送货单、委外加工合同、委外加工领料单对供应商送货进行验收。
供应商/仓管员
《委外加工合同》
《委外加工领料单》
《委外加工合同》
《委外加工领料单》
《送货单》
仓库
1、仓管员把检验合格产品按仓库区域规划要求把物料放出规定地方;2、制作委外加工入库单。
仓管员
《委外加工入库单》
仓库/采购部
仓管员/采购文员
1、仓库每天订时把头一天的《委外加工入库单》交到采购文员及财务部;2、采购文员每月订时跟供应厂商进行对帐;
《委外加工入库单》
《对帐单》
采购/财务/供应商
采购文员/会计/出纳/供应商
《对帐单》
因外协件交期延迟,出现品质异常事故;
1、采购文员完成《对帐单》每月订时转交给财务;2、财务对《对帐单》进行审核无误后付款给供应商。
《物料需求计划》
《委外加工申请单》
《委外加工申请单》
《委外加工合同》
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
周生产计划
物料需求计划
检验
委外加工入库单
资料管理
交期延迟
委外加工合同
委外加工申请
厂商寻访评估
报价/定价/议价
委外加工领料单
仓库备料
供应商领料
委外进度跟催
仓库收货
对帐请帐
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