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第 1 页 ,共 3 页
公司安全检查计划执行原始记录表
检查表编号:
名称: 事故管理检查表
任务编号
检查时间
被检单位
检查部位
检查部门
检查人签字
被检单位签字
序号
项目
检查内容标准
确认
存在问题
整改措施
整改时限
备注
1
依法合 规性
对事故及信息是否存在迟报、漏报、谎报或者瞒报等行为
2
事故
报告
是否有事故现场的报警、接警记录,是否有电话快报记 录,是否有事故信息快报 (续报) 记录
3
事故现场的报警、接警记录是否包括:1.报告人、报告的 时间;2.事故发生的单位名称和事故发生的时间、地点、 人员伤亡情况和事故现场情况;3.接警人向单位 (部门) 领导的报告情况;4.领导的指示、采取的措施和处理结 果;5.接警人是否签字;6.记录是否保管完好。
4
电话快报记录是否包括:1.电话快报的时间;2.接电话报 告人的姓名、单位 (部门) ;3.事故发生单位名称、地 点;4.事故发生时间、地点及事故现场情况;5.事故已经 造成或者可能造成的伤工亡数 (包括下落不明、涉险的人 数) ;6.报告人是否签字;原件是否及时归档保存。
5
事故信息快报 (续报) :1.事故报告形式和内容是否符合地 方政府、集团公司要求;2.填报信息是否准确、齐全、规 范;3.快报是否经单位主要负责人签字、加盖单位公章报 出;4.接受快报人的姓名、单位 (部门) ;5.原件是否及 时归档保存。
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序号
项目
检查内容标准
确认
存在问题
整改措施
整改时限
备注
6
事故
报告
生产安全事故报告的内容是否包括:1.事故发生单位概 况;2.事故发生的时间、地点及事故现场情况;3.事故的 简要经过;4.伤亡人数 (包括下落不明的人数) 和直接经 济损失的初步估计;5.事故原因、性质的初步分析判断; 6.事故发生后采取的措施及事故控制情况。
7
事故的
调查与
处理
依据生产安全事故分析处理权限,轻伤事故和一般未遂事 故是否由本单位进行了分析处理并结案,报公司备案。
8
依据生产安全事故分析处理权限, 由公司 (或受公司委 托) 对重伤事故或造成较大影响的轻伤、未遂事故事故的 调查处理结果 (含相关材料) 是否进行了归档保存。
9
依据生产安全事故分析处理权限, 由地方政府组织分析处 理的的调查处理结果 (含相关材料) 是否进行了归档保存
。
10
事故调查处理结果是否按规定要求进行了公示 (或印发文 件并在本单位进行传阅) 。
11
事故统 计报表
1.是否建立记录台账;2.是否及时填报统计生产安全事故 和职工的其他伤害事故。
12
生产安全事故统计月报表、生产安全事故统计季报表、生 产安全事故统计年报表:1.报表的形式和内容是否符合地 方政府、集团公司要求;2.报表是否经单位主要负责人签 字、加盖单位公章报出;3.事故记录台账是否与事故材料 相符,是否存在漏统现象;4.原件是否及时归档保存。
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序号
项目
检查内容标准
确认
存在问题
整改措施
整改时限
备注
13
资料归 档管理
事故资料是否归档管理,根据公司《生产安全事故管理制 度》对安全生产事故的定义,归档管理的资料是否包括 (但不仅限于) :1.生产安全事故快报、生产安全事故详 报;2.事故调查报告书、事故处理报告书及批复文件;3. 现场调查笔录、图纸、仪器表计打印记录、资料、照片、 录像带等;4.技术鉴定和试验报告;5.物证、人证材料; 6.直接和间接经济损失材料;7.事故责任者的自述材料; 8.医疗部门对伤亡人员的诊断书;9.发生事故时的工艺条 件、操作情况和设计资料;10.处分决定和受处分人的检查 材料;11.有关事故的通报、简报及成立调查组的有关文 件;12.事故调查组的人员名单, 内容包括姓名、职务、职 称、单位等。
14
资料归 档管理
事故资料归档管理要求:1纸质文件材料应齐全完整,字迹 清晰,签认手续完备;数字照片应打印纸质拷贝;录音、录 像文件(包括数字文件)、电子文件应按要求确保内容真实 可靠、长期可读。2.凡是造成人员死亡或重伤,或1000万 元以上(含1000万元)直接经济损失的事故档案,列为永久 保管;未造成人员死亡或重伤,且直接经济损失在1000万 元以下的事故档案,结案通知或处理决定以及事故责任追 究落实情况的材料列为永久保管,其他材料列为30年保管 。3.对保管期限已满的事故档案是否进行了鉴定,对仍有 保存价值的事故档案,可以延长保管期限,对于需要销毁 的事故档案,要严格履行销毁程序。
15
事故
考核
是否按照公司《安全绩效管理考核办法》制定了本单位的 事故考核办法
16
是否按照规定要求进行了处理、考核和兑现
说明:
对照检查标准,在确认栏符合安全标准的打“○” ,不符合
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