紫建电子:内部控制鉴证报告.docxVIP

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  • 2022-07-21 发布于山东
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3-2-4- 3-2-4- PAGE # 3-2-4- 3-2-4- PAGE # 重庆市紫建电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2022]003961号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 业务报备统一编码: 110101482022203004497 报告名称: 内部控制鉴证报告 报告文号: 大华核字[2022]003961号 被审(验)单位名称: 重庆市紫建电子股份有限公司 会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 业务类型: 其他鉴证业务 报告日期: 2022年03月25日 报备日期: 2022年03月25日 签字人员: 吴萃柿(440300480451), 陈金龙(441900130047) (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。 重庆市紫建电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止2021年12月31 H) 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 重庆市紫建电子股份有限公司内部控制评价 1-5 报告 kJ MOORE Uk

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