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重庆市紫建电子股份有限公司
内部控制鉴证报告
大华核字[2022]003961号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership )
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码:
110101482022203004497
报告名称:
内部控制鉴证报告
报告文号:
大华核字[2022]003961号
被审(验)单位名称:
重庆市紫建电子股份有限公司
会计师事务所名称:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:
其他鉴证业务
报告日期:
2022年03月25日
报备日期:
2022年03月25日
签字人员:
吴萃柿(440300480451),
陈金龙(441900130047)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
重庆市紫建电子股份有限公司内部控制鉴证报告
(截止2021年12月31 H)
一、 内部控制鉴证报告 1-2
二、 重庆市紫建电子股份有限公司内部控制评价 1-5
报告
kJ MOORE
Uk
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