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安保部主管经理隐患排查清单.docxVIP

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安保部部门主管经理-岗位隐患排查清单 单位名称: 岗位 (部门) :安保部部门主管经理 排查日期: 排查人员:三级公司安保部部门主管经理 序 号 类别 排查项目 检查标准 隐患级 别 隐患类 型 检查部门 (人员) 排查频次 检查结果 隐患描述 整改 完成 时间 备注 年 半 年 季 月 双 周 周 日 1 基础 管理 资质证 照 人防备 案手续 取得人防备案手续 二级 其他资 质证照 缺陷 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 未取得人防备案手续 3 2 基础 管理 相关方 管理 相关方 档案 对承包商、供应商等相关方的资格预审 、选择、 服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术 服务、表现评估、续用等进行管理,建立相关方 的名录和档案。 二级 其他相 关方管 理缺陷 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 对相关方管理不符合流程要求。 3 3 基础 管理 相关方 管理 安全生 产管理 协议 与承包、承租单位签订安全生产管理协议 ,并在 协议中明确各方对事故隐患排查 、治理和防控的 管理职责。 二级 安全职 责约定 缺陷 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 未与承包、承租单位签订安全生产管 理协议,或安全协议不符合要求。 3 4 基础 管理 安全生 产记录 档案 文件和 档案管 理 建立安全检查记录 四级 档案记 录缺陷 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 无安全检查记录或检查记录不全; 1 5 基础 管理 安全生 产记录 档案 文件和 档案管 理 建立危险作业 (如动火、有限空间、高空作业、 吊装、临时用电等审批档案; 四级 档案记 录缺陷 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 无危险作业 (如动火、有限空间、高 空作业、吊装、临时用电等审批档 案; 1 6 基础 管理 安全生 产记录 档案 文件和 档案管 理 建立风险识别清单; 三级 档案记 录缺陷 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 无风险识别清单或识别不全; 2 7 基础 管理 安全生 产记录 档案 文件和 档案管 理 建立建筑消防设施检测报告; 四级 档案记 录缺陷 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 无建筑消防设施检测报告; 1 8 基础 管理 安全生 产记录 档案 文件和 档案管 理 建立电气防火技术检测报告; 四级 档案记 录缺陷 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 无电气防火技术检测报告; 1 9 基础 管理 其他 隐患排 查 建立隐患排查治理的管理制度 ,明确部门、人员 的责任。 四级 安全管 理制度 缺陷 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 未建立隐患排查治理的管理制度或制 定的管理制度未明确部门 、人员的责 任。 1 10 基础 管理 其他 隐患治 理 根据隐患排查的结果 ,及时进行整改 。不能立即 整改的,制定隐患治理方案 , 内容应包括目标和 任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、 四级 事故隐 患治理 不足 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 根据隐患排查的结果 ,未及时进行整 改。不能立即整改的,未制定隐患治 理方案。 1 安保部部门主管经理-岗位隐患排查清单 单位名称: 岗位 (部门) :安保部部门主管经理 排查日期: 排查人员:三级公司安保部部门主管经理 序 号 类别 排查项目 检查标准 隐患级 别 隐患类 型 检查部门 (人员) 排查频次 检查结果 隐患描述 整改 完成 时间 备注 年 半 年 季 月 双 周 周 日 11 基础 管理 其他 隐患治 理 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施 ,并 制定应急预案 。隐患治理措施应包括工程技术措 施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施 等。 四级 事故隐 患治理 不足 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 重大事故隐患在治理前未采取临时控 制措施,并制定应急预案 。隐患治理 措施应包括工程技术措施 、管理措施 、教育措施、防护措施、应急措施等 1 12 基础 管理 其他 隐患治 理 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评 估。 四级 事故隐 患治理 不足 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 在隐患治理完成后未对治理情况进行 验证和效果评估。 1 13 基础 管理 其他 隐患治 理 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析 ,并 向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表 。 四级 其他隐 患排查 治理缺 陷/档 案记录 缺陷 安保部主 管经理 √ □合格 □不合格 未按规定对隐患排查和治理情况进行 统计分析,未报安全监管部门和有关 部门报送书面统计分析表。 1 14 现场 管理 场所环 境 建筑结 构 建筑物的安全疏散门向外开启; 四级 消防设 备设施 缺陷 安保部主 管经理 √

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