餐饮中心库房采购管理制度.docxVIP

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餐饮中心库房采购管理制度 第一篇:餐饮中心库房采购管理制度 餐饮中心库房采购管理制度 为使餐饮中心的各经营店库房采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、 采购的基本要求 1、 餐饮中心专门设立总库房和专职采购员,直接由总经理管理, 2、 所以采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家 供货商提供报价单 3、 所有采购物品的品质须保持一贯稳定 4、 采购人员须对自己采购物品的价格和质量负责 5、 采购员要妥善保管供货商的名片、报价单、等资料,并复印备案,存入信息库。防 止人员调动无法正常营业 6、 采购员禁止采购没有审批的采购单物品,否则不予报销 7、 对到期的应付账款,中心应及时支付,建立中心良好形象和信誉,为日后采购工作 提供便利 二、申购单审批采购入库程序 1、 各饮食分店日常经营必备物品,上报的申购单必须经过经理审批,超出元或 设备必须杨总签字方可采购 2、 每天17:00前报给餐饮中心总库管,总库管根据库存决定采购多少物品 3、 总库管将审核的采购单交由微机录入员,输入微机后交由采购员根据总库管调整的 购货单购买物品(采购员必须要求供货商提前将所购买的物品根据各饮食店分类) 4、 采购回来后先到总库房(鑫源地下室)办理入库手续,各部门申购物品直入直出不卸 车,并将采购单复制给总库管一份计入成本 5、 采购员将直入直出物品送到各部门,各部门验货合格后在出库单签字后返回总库管 6、 各部门将当天的营业单(厨师在点菜单上标注使用主食材重量)*我个人认为应将 固定的菜主材重量提前输入微机管理) 7、 总库管和各部门对质量不符合规格要求或分量不足的原料,填写退回通知单,注明拒收 理由,并取得送货人签字,将通知单(副本备存)随同不合格原料及有关原料凭证(不影响其他进货做账)一同退回。 第二篇:餐饮中心库房管理情况 采购中心库房管理情况 一、采购中心库房出入库制度及分类: 采购中心采用二级出库制度,中心采购的物资统一进入中心食品原材料大库,由大库统一调拨物资进入各餐厅及相关使用部门,食品原材料库又分为主食库和副食库。 二、采购中心库房物品验收: (1)库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; ②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格相符可按实际验收; ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。 ④对购进品已损坏的不验收。 (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交会计。 三、采购中心库房入库存放: (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。 (4)凡库存物品,要逐项建立登记,物品进仓时在账 目上按数加上,发出时按数减出,结出余数。 四、采购中心库房保管与抽查: (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。 (2)抽查: ①库管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与记账是否相符,若不相符要及时查对; ②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账物相符、账账相符。 五、采购中心库房物资出库: (1)领用物品计划或报告: ①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备; ②库管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取; (2)发货与领货 ①各部门各单位的领货一般要求专人负责; ②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、数量、单价、用途等)并签名,库管员凭单发货; ③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;库管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账; ④发货时库管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 (3)货物计价: 货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。 六、采购中心库房盘点: (1)仓库物资要求每十天小盘点,月底大盘点,半学期和年终彻底盘点; (2)将盘结果列明细表报财务部审核; (3)盘点期间停止发货。 七、采购中心库房记账: (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然; (2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户; (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账; (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回库管员补齐手续后才能入账; (5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财

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