南京财经大学红山学院内部审计考试试题.docxVIP

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南京财经大学红ft学院内部审计考试试题 单项选择题 1、以下哪项活动违反了内部审计的独立性原则(A) 内部审计师马上要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计 内部由于预算限制而缩小审计范围 内部审计师参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建 议 内部审计师在采购代理执行合同之前检查合同的初稿 2、在了解甲公司的控制环境时,审计人员应当关注的内容有(ABC) A.甲公司治理层相对于管理层的独立性B.甲公司管理层的理念和经营风格 C.甲公司员工整体的道德价值观D.甲公司对控制的监督 3、内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告的可行性提供合理保证,其原因是(C) A.建立和维护内部控制是

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