企业内部控制审计试题.docxVIP

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  • 2022-10-17 发布于江苏
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企业内部控制审计 [单项选择题] 1、企业业务流程、应用系统或交易层面的内部控制内容包括() A.与控制环境相关的控制 B.对内部信息传递和期末财务报告流程的控制 C.针对管理层和治理层凌驾于内部控制之上的风险而设计的内部控制D.实物控制 参考答案:D 参考解析:企业层面的内部控制:(1)与控制环境相关的控制;(2)针对管理层和治理层凌驾于内部控制之上的风险而设计的内部控制;(3)被审计单位的风险评估过程;(4)对内部信息传递和期末财务报告流程的控制;(5)对控制有效性的内部监督(即监督其他控制的控制)和内部控制评价;(6)集中化的处理和控制、监控经营成果的控制,以及重大经营控制和风险管理实务

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