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某建设公司内部审计制度(doc 7页)
某建设公司内部审计制度(doc7
页)
XX建设股份有限公司
内部审计制度
第一章总则
第一条为建立健全公司内部审计制度,加强内部审
计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内
部审计工作的规定》,制定本制度。
第二条内部审计是实施内部监督,依法检查会计账
目及相关资产,监督企业财务收支真实性、合法性、效益性
的活动。
第三条公司实施内部审计制度,以促使各职能部门
和各分公司加强内部管理,遵守国家财经法纪和公司内部有
关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。
第二章内部审计工作机构和人员
第四条公司董事会下设审计委员会,由董事会领导,
是公
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