公司内部审计计划书.docxVIP

  • 4
  • 0
  • 约2.32千字
  • 约 5页
  • 2022-10-23 发布于江苏
  • 举报
公司内部审计计划书 一、集团公司内部审计工作总体思路: 1、今后 5 年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同 审计等并重。 2、201x 年审计工作重点是:以内控制度审计为基础 , 以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见 的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经 济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职 能。 二、201x 年度集团公司内部审计工作计划如下: 1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 ⑴ 首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档