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  • 2022-10-26 发布于江苏
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PAGE PAGE 1 / 3 Xxx 集团公司内部审计报告 报告名称: 联营公司(省区)审计报告 报告编号:xxx 集团内审字【2021】GN\HW-SC001 年份 国内、海外 --区域编 号 报告时间:2021 年 1 月 1 日 编制部门:审计督查中心 审计人员: 联营公司(省区)审计报告 xxx 集团内审字【2021】GN-SC001 (编号根据实际业务编制) 审计督查中心审计部于 年 月 日至 月 日对 联营公司(省区)下属 个分公司进行审计督查。各分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产 的安全完整是分公司财务及各级管理部门的职责,我们的职责是在实施审计工作的

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