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- 2022-10-26 发布于江苏
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Xxx 集团公司内部审计报告
报告名称: 联营公司(省区)审计报告
报告编号:xxx 集团内审字【2021】GN\HW-SC001
年份 国内、海外 --区域编
号
报告时间:2021 年 1 月 1 日
编制部门:审计督查中心
审计人员:
联营公司(省区)审计报告
xxx 集团内审字【2021】GN-SC001 (编号根据实际业务编制)
审计督查中心审计部于 年 月 日至 月 日对 联营公司(省区)下属 个分公司进行审计督查。各分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产 的安全完整是分公司财务及各级管理部门的职责,我们的职责是在实施审计工作的
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