办公用品及物料管理流程.docx

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PAGE PAGE 1 办公用品/物料管理流程 编号:行政-04-步骤表/流程图 编制日期:2010-12-09 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制 步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总,上交综合部经理、财务经理审核。 综合部、总经理室 步骤 3 审核完成后,递交办公用品采购单给采购文员,进行采购 步骤4 通知各部门内勤统一领取,并签字记录。 综合部、申请使用部门 流程图: 申请部门 综合部 相关领导 开始 开始 提交采购需求 汇总需求 综合部经理审核 选定供应商 采 购 财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价 入办公用品清单库 签字领用 办公用品领用清单 归 还 月度办公用品清点 结束 是

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