审计学--内部控制案例分析题.docxVIP

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  • 2022-11-21 发布于北京
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《审计学》案例分析题 一、内部控制制度的分析 [资料]大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给收票员才能进入剧院,收票员将入场券撕成两半,正券交还给顾客,副券则投入加锁的票箱中。 [要求] 请问本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施? 假设售票员与收票员串通窃取现金收入,他们将采取哪些行动? 对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发? 剧院经理可采取哪些手段使其现金内部控制达到最佳的效果? 答案: 采取的内部控制措施为:(1)入场券连续编号;(2)售票与收票分两负责;(3) 入场

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