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银行柜台运营人员技能题库1、柜面经理全年累计学习培训时间不少于()。
% 6天由7天
410天由12天(V)
2、合同制柜面经理须在营业网点工作累计满()年后方可参加各级机 关内部招聘。
13= 2 年5 3年
b5年rar 8 年(V )
3、高级柜面经理应由()组织评定丁总行 丁 一级分行(7 )
b内控与合规监督部b安全保卫部
由业务部门25、()负责负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。
5运营管理部丁内控与合规监督部
安安全保卫部由业务部门(V )
26、()按照制度规定履行法律审查、合同管理等职责,负责本级行销 毁临柜业务实物印章的监督与见证。
斯运营管理部由内控与合规监督部(V )
由安全保卫部广业务部门
27、()负责在本级行销毁临柜业务实物印章时进行监督与见证。
广运营管理部 由个人业务条线酎安全保卫部(V )
斯公司业务条线28、印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色, 每个对外营业机构最多设置()。
酎1个(,)KT 2个
酎无限制29、印章管理系统业务管理员是指负责印章刻制、分发、保管等业务操
作的管理机构用户角色,每个管理机构至少设置()。
far 1 个所无要求
30、印控仪常用钥匙由()保管,仅在印章安装或机具故障等特殊情况 时配合上级行电子锁审批使用。
酎印控仪操作岗(V )-印控仪审批岗
丁柜面经理酎内勤行长
31、印控仪备用钥匙应上交至()统一封存管理。
射支行或以上运营管理部门(V )射印控仪操作岗
酎用印审批岗酎内勤行长
32、印控仪电子锁管理印控仪电子锁开启申请统一由()发起。
射印控仪操作岗由印控仪审批岗(V )
酎柜面经理
33、()用于在对外提供货币真伪鉴定服务时加盖在人民银行规定的《货 币真伪鉴定书》上。
射假币鉴定专用章(V )射假币章
酎业务专用章酎发票专用章
34、()用于加盖在各营业机构所收缴的假币或假币收缴专用封袋上。
丁假币鉴定专用章酎假币章(V )
酎业务专用章审发票专用章
35、临柜业务实物印章的刻制数量应进行有效控制,每个对外营业机构 原则上不得超过()业务专用章。
斯1枚(V )由无要求
36、()按照查库要求定期通过印章校准〃清点印章实物。
所用印审批岗(V )丁印章普通用户
4印控仪操作岗酎大堂经理
37、用印审批岗为监管责任人,每日检查设备的完整性和运行情况,按 照查库要求定期通过〃印章校准〃清点印章实物,”印章校准凭证〃() 保管。
斯专夹保管k传票附件(V )
斯粘贴在《查库登记簿》酎登记在《运营主管工作日志》
38、销毁临柜业务实物印章清册作为运营档案,保管期限为()。
由永久(V )
15 年39、()运营管理部评审通过的业务凭证或合同文本纳入用印白名单〃 管理。
叱总行(V )酎一级分行
射二级分行10r 一级支行
40、()运营管理部负责发布全行统一的用印白名单。
看总行(V )射一级分行
审二级分行由一级支行
41、运营档案凭证在周转库临时保管时间最长不得超过()年。
KT 二个日由半年
一年(V )0=三年
42、账簿、报表、清单流水及其他运营档案,在营业机构及周转库临时 保管不得超过()年(有未了事项的有权机关查询、冻结、扣划书等涉 及外部司法资料除外),期满移交中心库集中保管。
EP半年ET年
由两年(V )历三年
43、档案移交入库前的调阅须经()批准,批准后方可办理调阅登记手 续,提供查阅或复制。
所网点负责人(V )斯大堂经理
广支行主管行长
44、档案移交入库后的调阅须经档案库()批准,方可办理调阅。
由网点负责人斯内勤行长
丁所属行主管行长团所属行运营部门分管负责人(V )
45、调阅人查阅档案只能在()等候。
斯调阅区(,)丁保管区
4交接区由所属行运营部门
46、经鉴定可销毁的档案,逐级报送至()运营管理部审批。
射总行就一级分行(V )
酎二级分行47、业务处理后形成的电子运营档案,由()部门按规定的归档周期纳
入档案系统或存入光盘、硬盘等磁性介质保存,归档后的电子档案严禁 修改。
酎运营管理部门酎科技部门(V )
团安全保卫部门射内控与合规监督部门
48、自助(智能)设备全部使用自动清机功能(加钞、定时)的,钞箱 管理A、B岗()至少轮换1人,每次换岗时间至少一个月。
tar每年(V )KT每季
由每月斯每周
49、自助(智能)设备只有一条加钞线路,且未全部使用自动清机功能 的,钞箱管理A、B岗每季至少整体换岗一次(双人同时换岗),每次 换岗至少()。
由一个清机周期(V )0=一周
h一个季度50、自助(智能)设备加配钞中有两组及以上加钞线路的,各组钞箱管 理A、B岗应()至少进行一次交叉组合。
由每周丁每月(V)
5每季酎每一个清机周期
51、日终,()应确认当日加配钞计划是否全部执行完毕,
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