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财务借款管理制度
一、 目的
为了规范借款管理,减少资金不合理占用,规避借款坏账损失风险,特制订
本制度。
二、 适用范围
适用于公司全体员工。
三、 职责权限
1、各相关部门负责借款单据的申请提出;
2、财务部负责本制度的修订,借款的支出、核算及借款凭证的保存;
四、 规定内容
1、 员工因私借款
(1)本公司原则上不对个人借款,对于新进员工,在职工作时间满15天,
还未领第一个月工资,确因经济困难的,由借款人填写“借款单”(见附件一),
所在部门负责人审核,报管理部确认,经总经理批准后,借款人凭“借款单”到
财务部办理借款业务,所借款额不应超过500元,每月借款次数仅限1次。
(2) 由于员工特殊原因需要借款且数额较大时,由借款人填写“借款单”
(见附件一),所在部门负责人审核,报管理部确认,经总经理批准后,借款人
凭“借款单”到财务部办理借款业务。
(3)员工个人私用借款原则上在工资发放时予以扣除,但对于特殊借款无
法一次扣除时,应按借款时约定还款规定分批从个人工资中扣除,对于数额较大
的特殊借款如借款人无法按期偿还的则直接由其担保人负责偿还。由于因相关责
任人工作疏忽,造成借款人的借款无法收回的,由直接责任人承担该损失。
2、 员工因公借款
(1)对于因公借款的,当事人应填写“借款单”并注明借款理由,“借款
单”由借款部门负责人审核呈总经理批准后财务部方可受理。如果是借支差旅费
的还需要出具借款部门负责人或分管领导核准的“出差申请”,财务部门方可受
理借款手续。
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(2) 公派业务借款应专款专用,严禁公款私用,不论业务是否完成,业务
经办人均须在返回公司3 日内,凭有效合法的原始凭证,经签批后办理报销手续
冲抵借款单,报销单不足冲抵借款单的,经办人要补交现金;在规定范围内超出
借款单的部分由财务支付现金,实际业务未使用或暂不用的借款,借款应如数清
偿原借款单。
3、 借款额度控制及管理
(1)员工借支现金前必须预计合理的借支额度,部门负责人应进行额度的
审核,超出合理范围的员工借款,财务部不予借支。
(2)员工借款的报销应取得真实合法的报销票据,部门负责人应审核其业
务的真实性,合理性,财务部门复核业务的合理性及审核票据的合法性,经总经
理批准后方可进行报销处理。
(3)员工报销款项应首先用于还借款,如报销同时遇有新工作任务需借支
现金时,需再次履行借款审批手续,财务部出纳员不得保留借款人原借款单,而
以报销单直接支付现金。
(4)借款单内均应注明借款,还款时间及借款用途,由出纳员负责按规定
催还,并及时向财务部负责人反馈情况,个人因私借款还款时间由财务部核定,
公派业务借款还款时间的合理性由部门负责人审核把关。
(5)财务部应严格控制员工借款额度、准确掌握员工现金借支、报销和还
款的情况,及时清理借支,对超过借款单中约定的还款时间一周的,财务部将下
发“员工借款清欠通知单”(见附件二)催收。财务部须每季度对员工借款进行
一次清理,对于员工逾期借款且收到“员工借款清欠通知单”3 日内仍未清还的
员工,财务部将从借款人工资中扣除借款。备用金借款在额度内的或总经理特批
可以延期还款的除外。
4、 借款责任
(1) 如审批人审批的借款造成损失的,审批人需要承担30%的经济责任。
(2) 对于员工因私特殊借款经担保人担保后造成损失的,由担保人承担全部
责任。
五、附则
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1、本制度由深圳市**公司制定,经总经理审批后予以实施。
2、本制度解释权和修订权归**公司所有,根据实际情况,公司将定期对本制度进
行修订。
3、本制度自颁布之日起实施。
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