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2022年全套IATF16949质量手册及程序文件.docx请管理审核。
2022年全套IATF16949
2022年全套IATF16949质量手册及程序文件 责任单位:流程描述 备注
记录按《 记录控制 程序》执 行
综合部
质量部
职能部门
职能部门主管
职能部门主管
质量部
管理者代表
综合部
职能部门
各部门
质量部
目的
对质量体管理系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确 保各相关场所使用有效文件。
适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
职责
3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。
3.2各相关业务主管部门员责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管 审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字, 综合部审定,管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准 操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由 部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。
工作程序和要求
4.1文件的分类
4.1.1辨文件
凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件 均为受控文件,包括:
质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)
管理文件:如制度等。
技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试 验新等。
夕卜来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等
4.1.2非受控文件
凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性 通知等.
盖“非受控章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。
因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受 控文件。
非受控文件,更改不通知,作废不回收。
4.1.3文件管理
质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
夕深文件由各相关部门接受后进行识SU,对需执行的文件按受控文件进行 控制和管理。
各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2文件编号
4.2.1质量手册
SJ / DM - 1001 - [J
m——
文件顺序号
质量手册组织简称
4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准
SJ XX — XXX
文件II贿号
文件代号
组织简称
文件性质规定编码如下:程序文牛QP ;管理文件-GL ;支持性文件,
WI;外来文件-WL。
4.2.3用修订状态作为文件每页的修改标识,用0,1,2 9等十位阿拉伯
数字顺序表示,初始为0 ,中间不允许有空号。(技术文彳牛按技术文件管理 规定执行)
4.2.4文件版本用A , B Z等二十六位英文大写字母顺序表示,初始为A ,
中间不能有间隔。
4.3文件编制与审批
4.3.1质量手册由质量部组织编写,管理者代表审核,最高管理者批准。
4.3.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核,质
量部或综合部审定,管理者代表批准发布实施。
4.3.3文件编制后,填写《文件审批》,履行审核、审定、批准发布手续。
4.4文件的发放与接收
4.4.1发放:文件下发时,要加盖红色文件受控章”,填写《收文登记簿》, 发至使用点,确保文件受控,且每个使用点都能得到相应的有效文件。
4.4.2接收:各单位文件管理员负责文件的签收、登记。
4.4.3管理:综合部对发放的文件建立《受控文件清单》,对文件逬行动态管理
□
4.5文件的修订、换版及销毁
4.5.1文件的修订及换版由综合管理部执行。
4.5.2管理文件需修改/换版时,由文件的编制者填写《文件修改/换版通知单》, 履行原审核、会签手续后,由质量部审定,管理者代表批准后实施。
4.5.3综合部对修改/换版的管理文件下发《文件修改/换版通知单》及修改后的文 件,在《受控文件清单》中删除原有相应文件.
4.5.4技术文件的更改填写《技术通知单》,具体执行《技术文件管理规定》O
4.5.5各单位在收到新修改的文件后,及时査看对应的《文件修改/换版通知单》
4.5.6作废管理文件收回后,综合部填写《文件销毁记录》记载收回文件的去向和
4.6文件的保管
4.6.1部门文件管理员要把文件分类,并按一定的规则放置,以便迅速查找及核 对。
4.6.2生产现场的文彳牛摆放位置及方式,在不影响操作、抬头即可见到的原则下
,由相关部门确定,文件使用人员执行。
4.6.3文件应妥善保管,未经授枳,任何人不得擅自标识、涂改和复印,并防止 污染和损坏。
4.6.4影响使用的破损文件,由文件使用负责人到文件发放部门更换相同版本相 同编号的文件,破损文件收回。
4.6.5外来文件包括标准、顾客
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