2022年全套IATF16949质量手册及程序文件.docxVIP

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2022年全套IATF16949 2022年全套IATF16949质量手册及程序文件 责任单位:流程描述 备注 记录按《 记录控制 程序》执 行 综合部 质量部 职能部门 职能部门主 管 职能部门主 管 质量部 管理者代表 综合部 职能部门 各部门 质量部 目的 对质量体管理系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确 保各相关场所使用有效文件。 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 职责 3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。 3.2各相关业务主管部门员责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管 审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字, 综合部审定,管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准 操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由 部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1辨文件 凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件 均为受控文件,包括: 质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等) 管理文件:如制度等。 技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试 验新等。 夕卜来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性 通知等. 盖“非受控章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。 因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受 控文件。 非受控文件,更改不通知,作废不回收。 4.1.3文件管理 质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。 夕深文件由各相关部门接受后进行识SU,对需执行的文件按受控文件进行 控制和管理。 各相关部门文件由各部门进行控制和管理。 4.2文件编号 4.2.1质量手册 SJ / DM - 1001 - [J m—— 文件顺序号 质量手册 组织简称 4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准 SJ XX — XXX 文件II贿号 文件代号 组织简称 文件性质规定编码如下:程序文牛QP ;管理文件-GL ;支持性文件, WI;外来文件-WL。 4.2.3用修订状态作为文件每页的修改标识,用0,1,2 9等十位阿拉伯 数字顺序表示,初始为0 ,中间不允许有空号。(技术文彳牛按技术文件管理 规定执行) 4.2.4文件版本用A , B Z等二十六位英文大写字母顺序表示,初始为A , 中间不能有间隔。 4.3文件编制与审批 4.3.1质量手册由质量部组织编写,管理者代表审核,最高管理者批准。 4.3.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核,质 量部或综合部审定,管理者代表批准发布实施。 4.3.3文件编制后,填写《文件审批》,履行审核、审定、批准发布手续。 4.4文件的发放与接收 4.4.1发放:文件下发时,要加盖红色文件受控章”,填写《收文登记簿》, 发至使用点,确保文件受控,且每个使用点都能得到相应的有效文件。 4.4.2接收:各单位文件管理员负责文件的签收、登记。 4.4.3管理:综合部对发放的文件建立《受控文件清单》,对文件逬行动态管理 □ 4.5文件的修订、换版及销毁 4.5.1文件的修订及换版由综合管理部执行。 4.5.2管理文件需修改/换版时,由文件的编制者填写《文件修改/换版通知单》, 履行原审核、会签手续后,由质量部审定,管理者代表批准后实施。 4.5.3综合部对修改/换版的管理文件下发《文件修改/换版通知单》及修改后的文 件,在《受控文件清单》中删除原有相应文件. 4.5.4技术文件的更改填写《技术通知单》,具体执行《技术文件管理规定》O 4.5.5各单位在收到新修改的文件后,及时査看对应的《文件修改/换版通知单》 4.5.6作废管理文件收回后,综合部填写《文件销毁记录》记载收回文件的去向和 4.6文件的保管 4.6.1部门文件管理员要把文件分类,并按一定的规则放置,以便迅速查找及核 对。 4.6.2生产现场的文彳牛摆放位置及方式,在不影响操作、抬头即可见到的原则下 ,由相关部门确定,文件使用人员执行。 4.6.3文件应妥善保管,未经授枳,任何人不得擅自标识、涂改和复印,并防止 污染和损坏。 4.6.4影响使用的破损文件,由文件使用负责人到文件发放部门更换相同版本相 同编号的文件,破损文件收回。 4.6.5外来文件包括标准、顾客

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