财务年度决算报告6篇.docx

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财务年度决算报告 6 篇 财务年度决算报告 6 篇 在当下社会,报告使用的次数愈发增长,我们在写报告的时候要避免篇幅过长。那么你真正懂得怎么写好报告吗?以下是小编整理的财务年度决算报告,仅供参考,大家一起来看看吧。 财务年度决算报告 1 各位领导,各位代表,同志们: 我受学校委托,向五届二次教代会作 xx 年度财务工作报告,请予审议。 第一部分财务收支情况一、收入预算执行情况 xx 年,我校预算收入 1.57 亿元,实际收入 2.72 亿元,完成年度预算的 172.52%。 其中:财政拨款 1.1 亿元、上级补助收入 278 万元、事业收入 1.25 亿元、其他收入 3368 万元。 收入总量较上年增加 7957 万元,增幅 41.43%。收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大。 拨款总量达 1.1 亿元,比上年增加 5252 万元,增长 90.40%。 包括:(1)基建经费拨款 3639.56 万元,包括学校新建图书馆专项补助 400 万元和二附院财政专项补助本年形成支出 3239.56 万元; 国家奖学金、助学金拨款 396.60 万元; xx 年省部共建专项经费 1100 万元指标结转本年度。 二是事业收入增加 1753 万元,其中:教育事业收入比上年增加325 万元,达 1.01 亿元; 科研事业收入 2347 万元,比上年增加1428 万元,增长 155.47%。三是上级补助收入增加 278 万元,主要是职工增资款。 二、经费支出执行情况 xx 年,我校预算支出 1.73 亿元,实际支出 3.23 亿元,完成年度预算的 186.71%。 支出总量较上年增加 1.4 亿元,增幅 77.13%。 支出结构为:人员经费支出 8788 万元、公用经费支出 2.35 亿元。(一)人员经费支出情况 xx 年度,我校人员经费支出8788 万元,较上年增加 1967 万元, 增长 28.84%。 支出明细为: 1、工资福利支出 4844 万元,较上年增加 1025 万元,增长 26.85%。 支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。 支出增加主要原因是 xx 年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加 786 万元。 另外,本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险, 增加社保支出 45 万元。 2、对个人和家庭的补助支出 3419 万元,比上年增加 942 万元, 增长 31.39%。 支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。 支出增加主要原因:一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴,离退休人员支出增加 114 万元; 二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397 万元; 三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数,增加支出 83 万 元; 四是医疗费用支出继续上升; 五是因学费收入增加,提取的学生奖学金和困难补助总额相应增 加。 xx 年,学校发放住房补贴 596 万元,包括住房公积金 458.66 万元、提租补贴 132.34 万元。 本年度,我校医疗经费支出 592 万元,比上年增加 90 万元,其 中:公费医疗支出 259 万元,医疗补助支出 124 万元,上解社保部门 医疗保险支出 209 万元。 当年医疗经费拨款 288.90 万元,医疗费用超支 303 万元,均由学校预算外资金支付,体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心, 为全校职工的健康提供了资金保障。 xx 年,我校在职职工年平均收入为 41946 元,比上年增加 3633 元。 离休干部年平均收入为 56568 元,比上年增加 15978 元,主要是实行阳光津贴,每人每月增加收入 1000 元; 退休职工年平均收入 34786 元,比上年增加 3435 元。 职工收入稳步上升,充分体现了学校积极落实国家政策,保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。 (二)公用经费支出情况 xx 年,我校公用经费总支出 2.35 亿元,比上年增加 1.21 亿元, 增长 105.98%。 支出明细为: 1、商品和服务支出 4600 万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。 其中:水电费 798.73 万元(包括校本部 642.28 万元和南校区 156.45 万元),较上年减少 32.57 万元,降幅 3.9%,但支出总量仍较大。 劳务费262.14 万元,比上年减少25.5 万元,支出水平持续下降。交通费 144.52 万元,差旅费 249.17 万元,维修(维护)费 587.61 万元,培训费 101.53 万元,招待费 118.47 万元,实验专

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