内部审计报告.docxVIP

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广东 XX 有限公司2017 度审计报告 公司董事会、股东会: 根据公司内部审计年度计划安排,我们对 2017 年度经营情况、财务收支、内控管理等进行审计,在审计过程中实施了必要的审计程序、查看相关审计资料、凭据、约谈了相关人员,发现公司内控管理制度存在较大缺陷, 财务核算不健全,财务控制不严谨,对公司的发展及各项资产的安全完整造成一定的影响。 现将审计情况报告如下: 一、基本情况 1、资产状况 截止 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额亿元,其中负债总额为亿元(其中银行贷款亿元),资产负债率为86%,销售毛利为%,净利率 % , 历 年 资 产 负 债 情 况 : 2、经营情况

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