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物资采购管理制度范文5篇
第一篇:物资采购管理制度
物资采购管理制度 第一章
总 则
第一条 目的:为强化公司对物资采购的管控力度,规范物资采购管理及采购实施流程,降低采购成本及风险,特制度本制度。
第二条 使用范围:本制度适用于陕西中林建设有限公司以及下属项目部
第二章
采购管理及人员职责 第一条 采购管理部门的主要职责:
(一)项目部:负责采购计划的收集、汇总、审核、到货出入库手续及结算工作。
(二)总经理室:负责采购计划的审批。
(三)物资设备部:负责物资采购的实施。第二条 项目材料员职责
(一)对经过项目审批的采购计划、紧急采购单报送公司物资设备部材料员,由物资设备部实施物资采购。
(二)监控采购计划执行进度,积极联系公司物资设备部确保及时供应。
(三)协助库管员收货、验收、对不合格物品进行退换货处理。
(四)协助公司物资设备部进行对下属项目部物料采购后的对账工作。
第三章
物资采购范围
(一)项目物资:建设项目施工所需的,需要由公司物资设备部采购的设备、材料等。
(二)经营用物资:
1、设备:指各项目部在正常经营中所需新增或更换的设备。
2、备件:指各项目部需用的备件等。
3、易耗品:各项目部需用的易耗品、办公用品、耗材、电器、试验、劳保、清洁用品等。
4、酒水:各项目部所需接待、生产所需的酒水。
5、水、电、燃料类、食材类、后勤保障类(被褥等)不属于采购范围内。
第四章 采购管理流程
第一条 采购计划提报方式
(一)采购计划提报:要求各项目部根据需求在每月一号及十六号上报材料计划。项目部提供专人对接项目材料员,协同库管将采购计划进行库存核实,交予项目材料员审核,项目经理审批。完成的《采购计划申请单》以图片或文件形式提交至公司物资设备部。如逾期未提报的视为当期无物资采购计划。
(二)紧急采购单提报:紧急采购单的提报仅限于紧急的突发事件(如重大接待等),不可预见的设备损坏所需备件等方可提报《紧急采购申请单》。常规性物品的紧急采购原则上不予采购,如情况特殊,由项目材料需求人员书写相应的情况说明,且须项目经理签字,公司总经理审批后,采购人员办理相关采购实施。第二条 物资入库及领用程序
(一)入库程序:
物资设备部采购回来的资产、物品交库房办理入库手续,仓管员凭供应商提供的送货单,对照“《采购计划单》或《紧急采购单》”会同采购员、使用部门人员一同对所购货物按品种、规格(型号)、数量、单价和质量进行检查验收。对一些专业性、技术性较强的物品,应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”,并由使用部门技术人员及部门负责人签字确认其质量及验收标准。对不符合要求的物资,库房、采购、使用部门有权拒收
仓管员在所有相关手续齐全的情况下,将物品验收入库并且在当日内打好入库单交由采购员。“入库单”一式三联,仓管员保留存根联,其余两联均返给公司材料员,其中财务联由材料员在报销时交与财务部,其余一联材料员自行保存。材料须在入库单齐全后立即办理报销手续。
(二)领用程序:
申领部门领用物品时,仓管员须办理出库手续,申领部门填写“领料单”,经相关负责人签字后,方可到库房领用物品。“出库单”一式三联,仓管员保留仓库联,其余两联分别返给财务部及领用部门。
第三条 验收与退货程序
(一)验收程序:
仓管员应严格遵守物资入库验收规定。采购人员采购回来的物资应在当天通知(使用)部门验收,使用部门自接到通知后必须在二天之内办理完物资验收手续,逾期不办理者,采购人员有权投诉,并要求其给出合理解释。
(二)退货程序:
采购的物品在办理验收入库时,发现与采购申请单上的要求不一致时,由材料员联系供货商退货,不再办理入库。如因客观因素不能在当天退货时,物资在库房暂存,次日由材料员联系供货商退货。
第五章 采购组织机构及范围
组 长:林风山
负责分管物资设备部的整体运行工作。
副组长:李鹏云
负责集中采购方案的推广执行,协助组长完成物资设备部的日常管理工作。协调项目做好物资采购工作。审核相关采购计划,提报资金计划。组员:
袁 帅:负责大宗材料、设备的考察、合同签订、到货跟踪、核对账务、付款跟踪工作。
李胜勤:负责项目所需耗材、实验室物资、拌合站配件、办公用品、生产消耗材料的采购、付款、到货跟踪等工作。侯刚刚:协助李胜勤做好耗材的采购工作,并主要负责公司各种车辆的保养、维修、资料档案整理、保险等相关事务。
第二篇:物资采购管理制度
重庆中明志杭物流有限公司
物资采购管理制度
一、总则:为规范物资采购,降低采购成本,确保采购过程高效、透明,采购物资优质、价廉,按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围
指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序
物资
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