金蝶cloud云星空 组织间结算账务处理.docxVIP

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组织间结算创建结算清单后会生成“应收结算清单”和“应付结算清单” 应付结算清单下推生成暂估应付单,生成暂估的应付账款,开票后下推生成财务应付单 应收结算清单在开具发票的时候下推应收单,如果未开票不下推,等开票月再下推。同时当月对结组间的销售出库单生成凭证。 在还没开票的时候,应收结算清单不下推应收单,待开票后下推应收单。 具体业务的账务处理如下:(借贷科目需要调整) A 组织帮 B 组织销售出库,B 组织生成凭证 借:发出商品贷:库存商品 开票后,通过销售给客户的销售出库单下推生成应收单借:应收账款 贷:主营业务收入借:主营业务成本贷:发出商品 B 组织通过应付结算清单下推暂估应付单: 借:库

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