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- 2023-01-31 发布于北京
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山西省2015年内审师《内部审计基础》:控制类型的划分模拟试题
本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。
一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.某公司的职员只对授权给他们的数据拥有读写访问途径。最有可能实施该项访问控制政策
的是
A:直接访问存储设备
B:数据库管理系统
C:操作系统
D:传送控制协议
2.公司的内部审计师近期用自动的人力资源系统检查了退休福利计划,并确定在过去10 年
间退休金与医疗福利已变动过好多次。内部审计师想要确定进一步的调查是否正当,最恰当
的业务程序是
A:审核过去
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