山西2015年内审师内部审计基础:控制类型的划分模拟试题.pdfVIP

  • 0
  • 0
  • 约8.78千字
  • 约 8页
  • 2023-01-31 发布于北京
  • 举报

山西2015年内审师内部审计基础:控制类型的划分模拟试题.pdf

山西省2015年内审师《内部审计基础》:控制类型的划分模拟试题 本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。 一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.某公司的职员只对授权给他们的数据拥有读写访问途径。最有可能实施该项访问控制政策 的是 A:直接访问存储设备 B:数据库管理系统 C:操作系统 D:传送控制协议 2.公司的内部审计师近期用自动的人力资源系统检查了退休福利计划,并确定在过去10 年 间退休金与医疗福利已变动过好多次。内部审计师想要确定进一步的调查是否正当,最恰当 的业务程序是 A:审核过去

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档