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内部质量审核计划 审核目的: 审核范围与对象: 审核依据: 审核时间、地点: 审核内容: 审核安排: 编制: 审核: 日期: 内部质量审核签到表 £首次会议 £末次会议 日期: 姓名 职务 姓名 职务 内部质量审核检查表 受审核部门: 编号: 审核员: 审核内容: 审核日期: 审核条款号 依据文件 审核条款内容 审核结论 不符合事实描述 □符合 □不符合 □不适用 □符合 □不符合 □不适用 □符合 □不符合 □不适用 □符合 □不符合 □不适用 □符合 □不符合 □不适用 内部质量审核总结报告 审核时间、地点: 审核目的: 审核范围与对象: 审核依据: 受审核部门: 部门负责人: 审核组组长: 审核组成员: 审核参与人员: 审核过程摘要: 运行情况总结及有效性、符合性结论: 不符合项情况: 纠正预防和改进措施摘要: 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 不符合报告 受审部门 审核员 审核日期 不符合事实描述: 不符合原因分析: 纠正和预防措施: 预定完成日期: 责任人: 纠正措施的验证: 验证人: 日期:

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