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内部质量审核计划
审核目的:
审核范围与对象:
审核依据:
审核时间、地点:
审核内容:
审核安排:
编制: 审核: 日期:
内部质量审核签到表
£首次会议 £末次会议 日期:
姓名
职务
姓名
职务
内部质量审核检查表
受审核部门: 编号:
审核员:
审核内容:
审核日期:
审核条款号
依据文件
审核条款内容
审核结论
不符合事实描述
□符合
□不符合
□不适用
□符合
□不符合
□不适用
□符合
□不符合
□不适用
□符合
□不符合
□不适用
□符合
□不符合
□不适用
内部质量审核总结报告
审核时间、地点:
审核目的:
审核范围与对象:
审核依据:
受审核部门:
部门负责人:
审核组组长:
审核组成员:
审核参与人员:
审核过程摘要:
运行情况总结及有效性、符合性结论:
不符合项情况:
纠正预防和改进措施摘要:
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
不符合报告
受审部门
审核员
审核日期
不符合事实描述:
不符合原因分析:
纠正和预防措施:
预定完成日期: 责任人:
纠正措施的验证:
验证人: 日期:
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