财务报表审计预审方案.docxVIP

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  • 2023-03-31 发布于天津
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财务报表审计预审方案 XXXXXX有限公司 2021年度财务报表 预审方案 一、审计内容 ****集团有限公司2021年1-10月财务报表。 ****集团2021年度所有纳入合并范围的公司。 三、 审计分工 请大家首先熟悉各自所负责的公司在集团中的角色, 具体分工详见****集团公司年审微信群内的人员安排明 细表,各组负责人根据各组情况明确组内分工。 四、 时间安排 下表为总体的时间安排,计划于2021年12月31日 前完成预审工作。各公司具体的预审时间,由各组长结 合实际情况合理安排。 时间 工作阶 段 具体内容 2021.11.15 至 12.31 预审阶 段 对重点企业开展2021 年度会计报表的预审, 尽可能参与被审单位的 年末实物资产盘点、完 成预审程序。 2022.1.2 至 1.31 1审计实 施阶段 全面开展2021年度会 计报表的审计工作,形 成审计结论,出具正式 审计报告及相应经审定 的年报资料。各单位应 于2022年1月20日前 上报久其数据库(资产 2022.2.1 至 2.5 !财务决 !算资料 !会审阶 !段 2022.2.6 至 3.15 i集团合 i并审计 !报告阶! !段 负债表、利润表、现金 流量表、所有者权益变 动表需定稿), 2022年1月31日前上 报经审定的审计报告、 财务决算专项说明、审 计情况说明书、财务情 ,况说明书及集团附表。…

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