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采购内控流程.docx

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采购内控流程 第2章企业内部控制—采购 2.1采购授权审批制度 受控状态 制度名称采购授权审批制度 文件编号 执行部门 第1条目的 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度。 第2条进行授权审批 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。 第3条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务 1.采购员应当在职权范围内,按照审批人的批准办理采购与付款业务。 2.对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。 第4条专家论证适用情

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