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财务收支专项审计方案
财务收支专项审计方案
审计的主要内容包括以下八个方面:重大经营决策的合法合规性和效益情况、财政收支、财务收支预算执行情况和决策的真实性、预算外资金的收支及管理情况、重要专项资金的管理和使用情况、国有资产管理使用及保值增值情况、与财政收支、财务收支有关的内部控制制度的制定和执行情况、财务收支核算的合规性、单位执行国家有关法律法规和单位规章制度的情况,核实有无违反国家财经法纪等重大问题。
重点领域包括以下三个方面:制订有效的审计计划、为满足时间和预算的共同承诺、审计思路和策略。
在前期调查阶段,我们将充分了解企业基本情况,需企业配合提供详细介绍企业情况的工作,并多渠道获取相
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