内部审计工作流程.pdfVIP

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内部审计工作流程 1.目的:明确审计工作程序,保证审计工作顺利进行和审计报告传阅审批过程的规范性,使 存在的问题和不足得到及时有效地整改,提高工作效率,特制定本流程。 2.范围:各系统及所属各部门审计工作。 3.责任:各系统、各部门的负责人及管理人员。 4.内容: 4.1 审计部依据年度审计工作计划和公司临时安排的审计项目,确定审计对象、时间、范 围,向被审计部门下发审计通知书。 4.2 被审计部门根据审计通知要求,在规定的时间内准备好审计所需的相关资料和必要的 工作条件,同时确定配合审计工作的联系人。

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