- 28
- 0
- 约8.41千字
- 约 9页
- 2023-04-28 发布于天津
- 举报
企业内部控制审计指引
第一章 总 则
第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要
求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师
鉴证业务基本准则》及相关执业准则,制定本指引。
第二条 本指引所称内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对特
定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。
第三条 建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业
董事会的责任。按照本指引的要求,在实施审计工
您可能关注的文档
最近下载
- 2025-2026学年初中生物学北师大版七年级上册-北师大版教学设计合集.docx
- 统编人教版(2024)八年级上册道德与法治全册教案 .pdf
- 标准图集-22S701 室外排水设施设计与施工-砖砌化粪池-上册.pdf VIP
- 蒙古语文课程标准.pdf VIP
- 输变电工程建设标准强制性条文Q/GDW10248-2016.pdf
- 煤化工渣资源化综合利用项目环境影响报告书.pdf
- 《教育学原理(第二版)》PPT完整全套教学课件.pptx
- 电力电子技术(王兆安第五版)课后习题全部答案.pdf VIP
- 造价管理精华考点手册.pdf VIP
- 安徽农业大学《计算机图形学》2024 - 2025 学年第一学期期末试卷.pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)