2020年审计师考试试题:审计专业相关知识(2).pdf

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2020年审计师考试试题:审计专业相关知识(2) 1、下列不属于内部审计权限的有( )。 A.参与本单位相关会议,召开与审计事项相关的会议 B.参与研究制定相关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单 位审定公布后实施 C.对违法违规和造成浪费的单位和人员,直接对其通报批评或追 究责任 D.有权干涉被审单位经营决策 E.检查相关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘查实物 2、对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务报 表以及与经济活动相关的资料,有权予以暂时封存的有( )。

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