审计管理当局声明书.docVIP

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被审计单位管理当局声明书 深圳长江会计师事务所(普通合伙): 鉴于贵会计师事务所审计本公司截止2013年12月31日的资产负债表以及该年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表等的需要,谨作如下声明: 1、本公司依照《企业会计准则》和有关财务制度的规定,编制本期会计报表, 公允地反映本公司的财务状况、经营成果及财务状况变动情况,其编制基础与上年度保持一致。本公司管理当局对报表的真实性、合法性和完整性承担责任。 2、本公司业已提供所有的财务及会计记录,股东大会、董事会议记录以及有关 的资料。 3、本公司业已提供全部关联人名单,关联交易及有关的资料,对关联人的重大 交易事项均已披露。 4、本公司所有交易事项皆已入账,不存在财务报表与账簿间的差错。 5、本公司所有期后事项业已全部提供,重大的气候事项业已调整或披露。 6、本公司未打算或企图去影响账面价值和资产、负债的分类。 7、本公司确信: (1)所有预计负债已在会计报表中正确反映,本公司没有任何未作披露的预 计负债 (2)没有任何重大未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等或 有损失。 (3)没有任何违反国家法律、法规或合同的规定,以致需要调整或披露的事 项。 (4)没有发现管理人员或其他员工舞弊的事情。 (5)没有接到主管机关通知调整或改进会计报表的事情。 8、本公司没有蓄意歪曲或虚列财务报表各项目的金额或分类情形。 9、本公司所有资产毁损均已在账务上按《企业会计准则》和有关财务制度的规 定处理。 10、本公司所有资产的贬值已在账务上按《企业会计准则》和有关财务制度的规 定足额提取了相应的减值准备。 11、本公司对拥有的全部资产享有充分的所有权,以资产提供担保的情况已全部 披露。 12、本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生 重大影响的事情。 公司名称(公章): 公司负责人: 财务负责人: 年月日

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