全年审计工作总结.docxVIP

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全年审计工作总结 全年审计工作总结 一、回顾全年工作 本年度审计工作按照计划进行,主要完成了以下工作: (一)编制年度审计计划。年初,分析了去年工作中存在的问题,结合公司经营情况,制定了本年度审计计划。计划对公司各项业务进行了全面覆盖,合理安排了各阶段的工作进度,形成了较为完善的工作方案。 (二)开展预审工作。为避免出现重大审计问题和漏洞,我们在正式审计开始前,对公司核心财务数据进行了预审。主要包括对凭证、账簿、报表等财务资料的核对、比对以及审核。通过预审,发现了并解决了一些问题,为正式审计奠定了基础。 (三) 开展财务报表审计。在正式审计阶段,我们对公司的各项财务报表进行了审计。根据财务会计准则及相关法规,审查了财务报表中的重要项数据,并与实际核查结果进行比对,从而判断财务报表的真实性、正确性和完整性。审计中,我们充分发挥专业技能,发现了公司存在的报表问题,给予了合理化建议并监督整改。 (四)开展内部管理制度审计。审计中我们还对公司的内部管理制度进行了审计。主要是审查公司的内部管理制度和规定是否健全、合理,以及执行是否到位等。通过内审,我们发现公司内控系统存在的问题、弱点和漏洞,给管理部门提出了相应的改进管见。 (五)指导整改工作。针对审计中存在的问题和弱点,我们给予公司明确的改进建议并监督整改,确保问题的及时解决和追踪。同时,帮助公司健全内部控制制度,进一步加强公司管理。 二、总结工作经验 1.合理安排时间,各阶段工作不能叠加,保证每项工作质量完成。 2.加强沟通、协调,促进审计工作高效有序进行。 3.审计工作不能一刀切,应根据公司情况,灵活运用专业技能,发现和解决问题。 4.善于总结经验,不断提升工作品质和效率。 三、今后工作计划 1.加强业务学习和提升审计能力。 2.继续完善精细化管理,优化审计工作流程。 3.加强与业务部门的沟通和协调,共同为公司发展贡献力量。

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