质量控制流程图.docx

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质量控制流程图 流程名称:来料质量控制流程 责任部门:品质部 涉及部门:采购部、仓库、车间、供应商 编制文件编号:无 1. 通知检验 仓管员通知品质部进行检验。 2. 检验 根据检验作业指导书和IQC检验报告进行检验。 3. 判定 品质主管根据检验结果进行判定,合格记录审核,不合格记录IQC检验报告。 4. 处理 对于不合格品,仓管员进行退货或退仓处理,可用数挑选使用,不能使用则退仓。 5. 质量反馈 品质部向采购部、技术部、供应商发出质量反馈通知单,与供应商交涉并商讨改进方法。 6. 确定改进方法 技术部确定改进方法,并跟踪改进效果。 7. 记录存档 质量反馈通知单存档。 注:斜体加方框字

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