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2023年下半年北京内审师《内部审计基础》:内部限制的固有限制考试题
一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、与内部财务报告相关的内部审计的职能是
A:保证报告程序的遵循性;
B:审查费用开支项目,并将各项与实际开支相核对;
C:确定是否有雇员未经授权而进行开支;
D:确认会增大未授权费用支动身生可能性的不充分的限制。
2、首席审计执行官在打算工作支配时可以运用风险分析。以下哪项在开展风险分析时不予考虑
A:与组织的治理有关的问题;
B:内部审计人员的适用技能;
C:以前业务的结果;
D:主要的运营变动。
3、支配委员会担忧未经许可的人试图进入网络
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