内控审计报告.docxVIP

  • 6
  • 0
  • 约2.35千字
  • 约 7页
  • 2023-07-10 发布于云南
  • 举报
内控审计报告 审计报告 xx监审(yyyy)200号 M M有限责任公司 内部控制审计报告 致MM有限责任公司董事会: 根据核准的yyyy年年度审计计划,集团监察审计部于yyyy年mm月dd日至dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。我们审阅了相关制度,与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈,并抽查了相关业务的处理文件。现将审计情况报告如下: 一、财务收支管理 公司财务核算总体比较规范,能够按照《企业会计制度》执行。公司财务部制订了财务管理条例,使之成为日常财务管

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档